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提问人:网友xiao0102 发布时间:2022-01-06
[单选题]

在整合审计的情况下,注册会计师注册会计师可以编制()套整合的审计工作底稿,将内部控制审计和财务报表审计的整合考虑贯穿于审计的整个过程,以更有效地实现整合审计的目标。

A.一

B.二

C.三

D.四

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匿名网友[11.***.***.59]选择了 B
1天前
匿名网友[151.***.***.137]选择了 D
1天前
匿名网友[157.***.***.170]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“在整合审计的情况下,注册会计师注册会计师可以编制()套整合的审计工作底稿,将内部控制审计和财”相关的问题
第1题
下列有关审计报告日的说法中,正确的有()。

A.在整合审计中,注册会计师可以对内部控制审计和财务报表审计签署不同的报告日期

B.审计报告日不应早于管理层书面声明的日期

C.在特殊情况下,注册会计师可以出具双重日期的审计报告

D.审计报告日后60天内,注册会计师应完成审计工作底稿的归档

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第2题
下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。

A.注册会计师应该合理计划内部控制设计与运行有效性的测试工作,以实现内部控制审计和财务报表审计的有机整合

B.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

C.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.在财务报表审计与内部控制审计中,注册会计师在对内部控制设计与运行的有效性进行测试时,在适当的情况下,尽量对重要账户和列报的相关认定采用实质性方案

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第3题
(判断)在整合审计中,注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致。()
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第4题
下列有关整合审计的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规

B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度

D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期

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第5题
注册会计师必须将内部控制审计与财务报表审计整合进行。()

注册会计师必须将内部控制审计与财务报表审计整合进行。()

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第6题
下列有关内部控制审计的说法中,正确的是()。

A.实施内部控制审计时,注册会计师对企业内部控制评价报告发表审计意见

B.注册会计师通常仅测试基准日的内部控制,以对特定基准日内部控制的有效性发表意见

C.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,而无须考虑除财务报告内部控制之外的其他控制

D.在整合审计中,注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

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第7题
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(以下简称整合审计)。在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,以同时实现下列()目标。

A.获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

B.获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

C.获取有限的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.获取有限的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

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第8题
试述注册会计师审计人员在什么情况下出具保留意见的审计报告?

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第9题
下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中不恰当的是()。

A.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制

B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

C.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

D.注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制

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第10题
在何种情况下,注册会计师应对被审计单位财务报表的期初余额作适当审计?期初余额的审计
目的是什么?

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