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下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A.内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
A.内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
B.内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
C.建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
D.被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
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下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
A.内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
B.内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
C.建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
D.被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
A.内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致
B.内部控制要贯穿项目建设全过程,覆盖全部业务和事项
C.内部控制,要合理分解项目建设的目标和过程
D.内部控制的政策和程序不能随意变化
E.建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容
以下列货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
A.按月盘点现金,做到账实相符
B.当日收入现金及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
工作底稿是完整的,在它:
A.与内部审计活动的格式要求相符;
B.包含了审计发现的所有属性;
C.是清晰、简明和准确的;
D.满足了已制定的业务目标。
A.按月盘点库存现金,做到账实相符
B.当日收入库存现金及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
A.按月盘点现金,做到账实相符
B.当日收入现金及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
下列不属于建设项目内部控制审计的主要内容的是()。
A.为建立和健全建设项目内部控制系统提供支持
B.以提高建设项目的经济效益为目标
C.风险分析与内部审计计划
D.专项审计与灵活多样的监督方式相结合
A.按月盘点现金,以做到账实相符
B.当日现金收入及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
A.每日清点现金,做到账实相符
B.当日收入的现金及时送存银行
C.对货币资金业务实施内部审计
D.货币资金收支与记账岗位分离
A.核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符
B.要求该公司填写付款环节的内部控制调查表
C.检查付款凭单上的审批签字
D.检查付款凭单是否连续编号
审计助理人员在检查期末发生的一笔大额赊销时,要求被审计公司提供由购货单位签收的收货单,被审计公司因此提供了收货单复印件。事项描述的是审计项目组内部复核的情形,其中恰当的是()。
A.助理人员在将获取的收货单的复印件品名、数量、收货日期等内容与账面记录逐一核对相符后,将复印件作为审计证据纳入审计工作底稿
B.助理人员直接将复印件作为底稿归档,并据以确认该笔销售“未见异常”
C.助理人员应要求被审计公司提供原件,将复印件与原件核对后,将复印件归档并据以确认该笔销售“未见异常”
D.助理人员应要求被审计公司提供原件,将原件与账面记录核对相符后,再与复印件核对,将复印件归档并据以确认该笔销售“未见异常”
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