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提问人:网友luobone 发布时间:2022-01-06
[单选题]

某县有自营出口权的生产企业为增值税一般纳税人,2005年第一季度发生下列义务:1月份业务:1.采用直接收款方式在国内销售产品,取得销售额250000元。2.采用赊销方式在国内销售产品,合同规定货款总额为382000元,本月发出商品并收取货款的70%,其余在2月份收回。3.采用预收货款方式在国内销售商品,收取部分货款260000元,合同规定4月6日发货。4.进口免税料件一批,组成计税价格为 100000元。5.一般贸易进口原材料一批,海关核定关税价格为4000美元,汇率为1:8.27,关税,税率为10%,企业缴纳相关税款后海关放行,支付境外运费5000元,取得完税凭证和符合抵扣规定的运费发票,原材料已验收入库。6.出口自产产品,离岸价为50000美元,汇率为1:8.27。7.从国内购进生产材料,增值税专用发票上注明销售额为3000000元,同时支付运费20000元,料已入库。2月份业务:1.将上年从一般纳税人处购进作为原材料的A产品和企业生产的B产品发给职工作为福利,A产品的账面成本为98700元, B产品的账面成本为50000元对外售价 60000元。A产品的进项税额已在上年申报抵扣。2.1月份内销货物不符合购货方要求,发生退货金额为5000元(手续符合规定)3.购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款400000元。4.出口自产产品,离岸价4000美元,汇率为1:8.26。3月份业务:1.进口一台设备,关税完税价格为 180000元,关税税率为10%,发生境内运费 5500元,有运费发票。2.购进增值税防伪税控系统通用设备一台,取得增值税专用发票上注明价格为 20000元。3.内销货物取得销售额3000000元。4.将上年库存材料无偿赠送给关联企业,账面成本本位300000元。5.上年购入库存材料因管理不当而被窃,材料账面成本7000元。(题中销售额均为不含税价格,出口退税率 13%)根据上述资料回答下列问题:1月份应退税款为()元

A.40755

B.490443

C.53755

D.417432

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第1题
某有自营出口权的生产企业(为增值税一般纳税人),2008年10月购进原材料一批,取得增值税专用发票注

某有自营出口权的生产企业(为增值税一般纳税人),2008年10月购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款200万元,税额34万元,货已验收入库。本月进料加工,免税进口料件的组成计税价格200万元。本月内销货物的不含税销售额180万元,增值税税额30.6万元,货款已经存入银行。本月出口货物销售额折合人民币260万元。 要求:请计算该企业当月应退增值税税额。(征税率17%,退税率15%)

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第2题
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某有自营出口权的生产企业(为增值税一般纳税人,退税率15%),本月发生如下经济业务: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款200万元,增值税税额34万元,货已验收入库。 (2)本月进料加工免税进口料件的组成计税价格200万元。 (3)取得本月内销货物不含税销售额l80万元,增值税税额30.6万元,货款已存入银行。 (4)本月出口货物销售额折合人民币260万元。 要求:计算该企业当月应退增值税税额。

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第3题
计算题:

某生产企业为增值税一般纳税人,具有自营进出口权,2012年4月发生如下经济业务:

(1)4月2日,从国内某生产企业购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款200万元、增值税34万元,委托运输企业将货物运回企业,支付运输、装卸费共2万元;

(2)4月4日,进料加工业务免税进口料件一批,组成计税价格为100万元,保税进口后入库;

(3)4月12日,向境内某商场销售货物一批,取得不含税销售额180万元,另收取包装费2万元;

(4)4月20日,进料加工复出口业务出口货物取得销售额折合人民币160万元。

已知,增值税上期留抵税额为6万元,出口货物的增值税征税税率为17%,退税率为13%。

要求:

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第4题
下列出口货物,适用增值税“免税不退税”政策的有( )。

A.援外出口货物

B.对外承接修理修配业务的企业用于对外修理修配的货物

C.有出口卷烟权的企业出口国家出口计划内的卷烟

D.外贸企业直接购进国家规定的免税货物出口的

E.属于生产企业的小规模纳税人自营出口

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第5题
对以下业务,增值税实行免抵退税管理办法的有:()

A.一般纳税人生产企业自营出口自产货物

B.一般纳税人生产企业委托外贸企业代理出口自产货物

C.小规模纳税人生产企业自营出口自产货物

D.小规模纳税人委托外贸企业代理出口自产货物

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第6题
以下企业出口应税消费品不得退税的有 ()

A.有出口权的生产性企业自营出口

B.生产企业委托外贸企业代理出口

C.一般商贸企业委托外贸企业代理出口

D.外贸企业购进应税消费品直接出口

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第7题
依据出口退(免)税政策,一般情况下,应按“免、抵、退”方法计算增值税退税的有( )。

A.生产企业自营出口货物

B.生产企业委托出口货物

C.生产性外商投资企业自营出口货物

D.外贸企业出口收购货物

E.外贸企业受其他外贸企业委托代理出口货物

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第8题
有自营出口权的生产企业,货物出口销售环节,对计算的出口货物当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额,应( )。

A.借记“主营业务成本”科目

B.借记“营业税金及附加”科目

C.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目

D.贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”科目

E.贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目

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第9题
有自营出口权的生产企业,出口货物按规定的退税率计算的出口货物的进项税额抵减内销产品应纳税额时,应( )。

A.借记“主营业务成本”科目

B.借记“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”科目

C.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目

D.贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”科目

E.贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目

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第10题
某具有出口经营权的电器生产企业(增值税一般纳税人)自营出口自产货物,10月末未退税前计算出的期

某具有出口经营权的电器生产企业(增值税一般纳税人)自营出口自产货物,10月末未退税前计算出的期末留抵税款为19万元,当期免抵退税额为15万元,则当期免抵税额为()。

A.0

B.6万元

C.9万元

D.15万元

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