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提问人:网友hbcblsw 发布时间:2022-01-07
[单选题]

进出口货物关税申报时间为()。

A.进口货物自运输工具申报进境之日起7日内

B.进口货物自运输工具申报进境之日起14日内

C.进口货物自运输工具申报进境之日起15日内

D.出口货物在货物运抵海关监管区后装货的14小时以前

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第1题
下列关于关税征收管理的说法中,表述正确的有()

A. 进口货物自运输工具申报进境之日起14日内,由进口货物的纳税义务人向货物进境地海关申报

B. 纳税义务人应当自海关填发税款缴款书之日起15日内,向指定银行缴纳税款

C. 关税纳税义务人因不可抗力或者在国家税收政策调整的情形下,不能按期缴纳税款的,经海关总署批准,可以延期缴纳税款,但最长不得超过3个月

D. 滞纳金自关税缴纳期限届满滞纳之日起,至纳税义务人缴纳关税之日止,按滞纳税款万分之五的比例按日征收,周末或法定节假日不予扣除

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第2题
保税加工货物在前期备案设立通关手册时需要申报的信息不包括

A、出口成品

B、出口副产品

C、进口料件

D、单耗

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第3题
某进出口公司2019年3月份从国外进口一批施工设备共20台,每台价格3000元人民币,该批设备运抵我国大连港起卸前的包装、运输、保险和其他劳务费用共计5000元,海关于3月15日填发税款缴款书,由于该公司发生暂时经济困难,于4月3日才缴清税款,假设该类设备进口关税税率为40%。进口环节需要缴纳增值税( )元
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第4题
一、单项选择题 1.关税的纳税义务人不可能是( )。 A.进口货物的收货人 B.进口货物的发货人 C.进境物品的所有人 D.出口货物的发货人 2.关于进出口货物完税价格中的运费、保险费的计算,说法正确的为(  )。 A.邮运进口的货物,应当以邮费作为运输及其相关费用、保险费 B.进口货物以离岸价格成交的,应加上途中实际支付的运保费,如实际支付的运保费无法确定时,进口人不考虑运保费 C.进口货物的保险费无法确定时,由海关自行核定 D.出口货物的离岸价格应以该项货物运离关境后的最后口岸价格为实际价格 3.下列各项中,不属于特定减免关税的是( )。 A.科教用品 B.保税区进出口货物 C.出口加工区进出口货物 D.进出境运输工具装载途中必须的燃料、物料、饮食用品 4.纳税义务人或他们的代理人应在海关填发税款缴纳证之日起( )内,向指定银行缴纳税款。 A.15日 B.30日 C.7日 D.10日 5.下列属于我国确定进口货物原产地的标准之一的是( )。   A.主要产地生产标准 B.最后产地生产标准 C.最初产地生产标准 D.全部产地生产标准
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第5题

二、多项选择题 1.下列各项中,属于关税征税对象的是( )。 A.贸易性商品 B.个人邮寄物品    C.入境旅客随身携带的行李和物品 D.馈赠物品或以其他方式进入国境的个人物品 2.下列各项中,不符合对特殊进口货物完税价格规定的有( )。 A.运往境外加工的货物,应以加工后进境时的到岸价格为完税价格 B.准予暂时进口的施工机械,应当按照一般进口货物估价办法的规定估定完税价格 C.转让进口的免税旧货物,以原入境的到岸价为完税价格 D.留购的进口货样,以进口价格作为完税价格 3.出口货物离岸价格可扣除( ),作为出口关税的完税价格。 A.出口关税 B.包含在成交价格中的支付给境外的佣金 C.售价中包含的离境口岸至境外口岸之间的运输费用 D.出口货物国内段运输、装卸等费用 4.出口货物的完税价格,由海关以该货物向境外销售的成交价格为基础审查确定,并应包括货物运至我国境内输出地点装载前的( )。 A.运输及其相关费用 B.保险费 C.单独列明支付给境外的佣金 D.出口关税税额 5.下列各项中,应当计入进口货物关税完税价格的有(  )。 A.由买方负担的购货佣金 B.由买方负担的境外包装材料费用 C.由买方负担的境外包装劳务费用 D.由买方负担进口货物视为一体的容器费用

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第6题
三、计算题 1..我国西南油气田企业,2019年2月发生以下业务: (1)当月开采原油50万吨,销售40万吨,每吨的销售价格为3500元人民币;在开采原油的生产过程中,用于加热、修井的原油为1.5吨。 (2)当月开采天然气1000万m³,每千m³销售价格为2800元人民币,当月销售了800万m³;直接用于职工生活的天然气为2000m³。 (3)当月购进生产用的设备2台,取得的增值税专用发票上注明的价款为12万元;支付购进设备的运输费用2万元(有货票)。 已知:原油和天然气的资源税税率均为6%。发票已比对认证。 要求: (1)计算该企业当月应纳的资源税。 (2)计算该企业当月应纳的增值税。
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第7题

一、单项选择题 1.下列单位出售的矿产品中,不缴纳资源税的有( )。 A.采矿销售黑色金属原矿 B.油田出售的天然气 C.煤矿销售的煤矿瓦斯 D.盐场销售的湖盐原盐 2.某盐场2019年4月份以自产液体盐25000吨和外购液体盐3000吨(每吨已纳资源税5元),加工固体盐8000吨对外出售,取得销售收入300万元。已知固体盐税额30元/吨,该盐场当月应缴纳资源税为( )元。 A.125000 B.225000 C.280000 D.305000 3.下列各项中,不属于资源税纳税人的是( )。 A.开采原煤的国有企业 B.进口铁矿石的私营企业 C.开采石灰石的个体经营者 D.开采天然原油的外商投资企业 4.某产盐企业,2019年5月份以外购液体盐3000吨加工成固体盐600吨,以自产液体盐5000吨加工成固体盐1000吨,当月销售固体盐1500吨,取得销售收入300万元,已知液体盐每吨单位税额5元、固体盐每吨单位税额40元,该产盐企业5月份应缴纳资源税( ) 元。 A.20000 B.35000 C.45000 D.60000 5.某油田2019年12月开采原油6400吨,当月销售6100吨,每吨不含增值税价格为3000元,自用5吨,另有2吨在采油过程中用于加热、修井。该油田原油资源税税率为5%,该油田当月应缴纳资源税( )。 A.1098900元 B.856200元 C.915000元 D.685220元

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第8题

二、多项选择题 1.下列货物中,免征或不征资源税的有( )。 A.开采原油过程中用于加热、修井的原油 B.中外合资企业开采的石油、天然气 C.进口铁矿石 D.外商投资企业境内开采的铁矿石 2.关于资源税,下列说法正确的是(  )。   A.纳税人以自产的液体盐加工固体盐,按固体盐税额征税,以加工的固体盐数量为课税数量   B.根据现行规定,北方海盐和南方海盐的资源税税额相同   C.纳税人以自产的液体盐加工成固体盐,其加工固体盐所耗用液体盐的已纳税额准予抵扣 D.开采原煤过程中产生的天然气不征资源税 3.从国外进口的原油,进口环节应缴纳的税费有( )。 A.资源税 B.增值税 C.城建税 D.关税 4.纳税人销售应纳资源税的产品,其资源税的纳税义务发生时间是( )。 A.纳税人采取分期收款结算方式的,其纳税义务发生时间,为销售合同规定的收款日期的当天 B.纳税人采取其他结算方式的,其纳税义务发生时间,为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当天 C.纳税人采取预收货款结算方式的,其纳税义务发生时间,为收到预收款的当天 D.纳税人自产自用应税产品的纳税义务发生时间为移送使用应税产品的当天 5.下列各项中,属于资源税应税产品的有( )。 A.石灰石 B.煤矿瓦斯 C.井矿盐 D.进口原油

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第9题

一、单项选择题 1. 某单位转让一幢2018年购买的厂房,当时的购买价为700万元。经房地产评估机构评定,该楼的重置成本为2000万元,成新度折扣率为七成。在计算土地增值税时,该楼的评估价格为( )万元。 A、1000 B、1200 C、1350 D、1400 2.某单位转让一幢已经使用过的楼房,售价500万元。该楼房原价为600万元,已提折旧400万元。经房地产评估机构评估,该楼重置成本价为800万元,成新度折扣率为五成。转让时缴纳各种税费共27.5万元。该单位应缴纳的土地增值税是( )万元。 A.25 B.24.15 C.20 D.21.75 3.2019年8月某房地产开发公司转让新建普通标准住宅一幢,取得转让收入4000万元,转让环节缴纳税款以及有关费用合计220万元(不含印花税)。已知该公司为取得土地使用权而支付的地价款和有关费用为1600万元,房地产开发成本为900万元,利息支出210万元(能够按房地产项目计算分摊并提供金融机构证明,但其中有30万元属于超过贷款期限的利息)。另知该公司所在地政府规定的其他房地产开发费用的计算扣除比例为5%。该单位应缴纳土地增值税(  )万元。 A.0    B.133.5 C.142.5    D.292.5 4.某房地产开发公司整体出售了其新建的商品房,取得收入是20000万元,与商品房相关的土地使用权支付额和开发成本共计10000万元;该公司没有按房地产项目计算分摊银行借款利息;该项目所在省政府规定计征土地增值税时房地产开发费用扣除比例按国家规定允许的最高比例执行;该项目转让的有关税金为200万元。该商品房项目缴纳土地增值税是( )。 A.1500万元 B.2000万元 C.2500万元 D.2060万元 5、.李某因改善居住条件,经向税务机关申报核准转让其已居住六年的普通住宅一套,取得转让房款24万元。经评估,该住房的重置成本价为20万元,成新度70%。住房转让时,李某已按国家统一规定交纳手续费0.18万元、评估费0.5万元。因此,李某应缴纳土地增值税( )万元。 A.2.4 B.1.2 C.0.6 D.0

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第10题

二、多项选择题 1. 下列属于土地增值税免税或者不征税范围的有( )。 A、房产所有人将房产赠与直系亲属 B、个人之间互换自有居住用房地产 C、个人转让经营性房产 D、因国家建设需要而搬迁,由纳税人自行转让原房地产 2. 以下项目中,转让新建房地产和转让旧房产,计算土地增值税增值额时均能扣除的项目有( )。 A.取得土地使用权所支付的金额    B.房地产开发成本 C.与转让房地产有关的税金    D.旧房及建筑物的评估价格 3.下列各项中,符合土地增值税征收管理有关规定的有( )。 A.纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,减半征收土地增值税 B.纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税 C.纳税人建造普通标准住宅出售,增值额超过扣除项目金额20%的,应对其超过部分的增值额按规定征收土地增值税 D.纳税人建造普通标准住宅出售,增值额超过扣除项目金额20%的,应就其全部增值额按规定征收土地增值税 4.土地增值税是对有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权,取得增值收入的单位和个人征收的一种税。其特点表述的正确说法有( )。 A.实行普遍征税 B.实行价外计税 C.实行按次征收 D.实行超率累进税率 5.转让旧房需缴纳土地增值税的,可以在计算土地增值额时扣除的项目有( )。 A.房屋及建筑物的评估价格 B.取得土地使用权所支付的价款和按国家规定缴纳的有关税费 C.转让环节缴纳的税金 D.发生的管理费用、销售费用、财务费用

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