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提问人:网友fireabe 发布时间:2022-01-06
[单选题]

某企业2008年4月把l台使用过的机器设备卖给某消费者个人,取得收入484800元,机器设备原值为870000元,同时该企业还销售了1座4层的办公楼,取得收入583200元,该办公楼4年前购进时价款为365000元。该机器设备、办公楼均属于企业的固定资产,下列说法正确的是()。

A.该企业出售机器设备应纳增值税1630.77元

B.该企业出售机器设备不缴纳增值税

C.该企业出售办公楼缴纳增值税

D.该企业出售办公楼应纳增值税l3200元

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第1题
某企业2008年4月把1台使用过的机器设备卖给某消费者个人,取得收入484800元,机器设备原值为870000元,同时该企业还销售了1座4层的办公楼,取得收入583200元,该办公楼4年前购进时价款为365000元。该机器设备、办公楼均属于企业的固定资产,下列说法正确的是()。

A.该企业出售机器设备应纳增值税1630.77元

B.该企业出售机器设备不缴纳增值税

C.该企业出售办公楼缴纳增值税

D.该企业出售办公楼应纳增值税13200元

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第2题
某企业为增值税一般纳税人,2011年3月将自己使用过的设备赠送给其他企业,该设备在2008年4月购进,
购进时未抵扣进项税额,该固定资产原值50万元,已提折旧5万元,该企业上述业务应纳增值税()万元。

A.0.87

B.0.96

C.0.9

D.7.65

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第3题
某企业2006年4月把1台使用过的小轿车(属于应征消费税的小轿车)卖给某消费者个人,取得收入84800元

某企业2006年4月把1台使用过的小轿车(属于应征消费税的小轿车)卖给某消费者个人,取得收入84800元,小轿车原值为150000元,同时该企业还销售了1台使用过的机器设备,取得收入83200元,该设备原值为65000元。下列说法正确的是()。

A.该企业出售小轿车应纳增值税4800元

B.该企业出售小轿车不缴纳增值税

C.该企业出售设备不缴纳增值税

D.该企业出售设备应纳增值税1600元

E.该企业出售设备应纳增值税4500元

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第4题
2008年4月,公民王某销售自己使用过的摩托车,原值5000元,售价3000元,其增值税的计算是()。A.按6%

2008年4月,公民王某销售自己使用过的摩托车,原值5000元,售价3000元,其增值税的计算是()。

A.按6%的征收率计算

B.按4%的征收率计算

C.按4%的征收率计算后再减半征收

D.免征增值税

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第5题
某税务师事务所属于增值税一般纳税人,2017年4月提供涉税咨询服务,取得含税收入800000元;销售自己使用过的2008年购人的小汽车1辆,取得含税收入52000元。根据增值税法律制度的规定,该事务所上述业务应缴纳增值税()元。

A.46283

B.46292.73

C.46843

D.49515

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第6题
某生产企业为增值税一般纳税人,2010年4月把资产盘点过程中不需要的部分资产进行处理:销售已经使
用4年的机器设备,取得收入9200元(原值为9000元,未抵扣过进项税额);销售自己使用过的应缴消费税的机动车,取得收入64000元(原值为56000元)销售给小规模纳税人库存未使用的钢材取得收入35000元,该企业上述业务应纳增值税为()元。(以上收入均为含税收入)

A.6916.24

B.5594.70

C.6493.16

D.6316.24

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第7题
甲企业为增值税小规模纳税人,2018年1月销售自已使用过的两台机器设备,第一台设备是甲企业2010年5月购进的,取得含税销售额9.36万元;第二台设备是甲企业2008年1月份购进的,取得含税销售额5.15万元。甲企业上述行为应缴纳增值税()万元。

A.1.46

B.0.28

C.2.11

D.0.42

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第8题
【计算题】某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车...

【计算题】某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税单价为280元/辆。2018年3月末留抵税额3000元,4月该厂购销情况如下:(1)向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月付清货款后,厂家给予了8%的现金折扣;(2)向外地特约经销点销售500辆,支付含税运费8000元,收到运输公司幵具的增值税专用发票上注明运费金额4454.55元;(3)销售本厂2008年购买自用的机器一台,取得含税收人120000元;(4)当期销售自行车发出包装物收取押金50000元,本月没收逾期未收回的包装物押金60000元;(5)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元,增值税税额23800元; (6)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价税合计金额90000元,取得税务机关代开的增值税专用发票;(7)本厂直接组织收购废旧自行车,支出收购金额60000元(未取得增值税专用发票);(8)出租位于本市的一幢4年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法。(其他相关资料:取得应该认证的发票均已通过认证并允许在当月抵扣;纳税人销售自己使用过的固定资产,未放弃减税) 要求:根据上述资料,计算回答下列问题。(1)该自行车厂当期准予抵扣的进项税额总和; (2)该自行车厂当期的增值税销项税额;(3)该自行车厂销售自己使用过的机器应纳的增值税;(4)该自行车厂出租办公用房应纳的增值税;(5)当月该自行车厂应纳增值税的合计数。

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第9题
计算问答题:某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税单价为280元/辆。2015年3月末留抵税额3000元,4月该厂购销情况如下:(1)向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月付清货款后,厂家给予了8%的现金折扣;

(2)向外地特约经销点销售500辆,支付运输单位运杂费8000元,收到一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票上注明运费4454.55元:

(3)销售本厂2008年购买自用的机器一辆,取得含税收入120000元;

(4)当期销售货物发出包装物收取押金50000元,本月没收逾期未收回的包装物押金60000元:

(5)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元,增值税税额23800元:

(6)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价税合计金额90000元,取得税务机关代开的增值税专用发票;

(7)本厂直接组织收购废旧自行车,支出收购金额60000元(未取得增值税专用发票)。假定应该认证的发票均已通过认证并允许在当月抵扣。

要求:根据上述资料,计算回答下列问题。

(1)该自行车厂当期准予抵扣的进项税额总和;

(2)该自行车厂当期的增值税销项税额;

(3)该自行车厂销售自己使用过的机器应纳的增值税;

(4)当期该厂应纳增值税的合计数。

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第10题
某旧货经营企业为小规模纳税人,2012年4月销售旧货取得零售收入28000元,销售自己使用过的设备一台,取得含税收入18000元,则该企业本月应缴纳增值税()元

A.893.20

B.1067.96

C.1165.04

D.1339.81

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