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提问人:网友xuming1987 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列有关实质性测试的表述中,正确的是()。 A.财务报表审计必须执行实质性测试程序 B.实质性测

试必须采用详查法 C.分析性复核是实质性测试中必须使用的方法 D.审计人员只有在实质性测试时才需要编制审计工作底稿于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程。

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更多“下列有关实质性测试的表述中,正确的是()。 A.财务报表审计必须执行实质性测试程序 B.实质性测”相关的问题
第1题
下列有关存货实质性测试程序的表述中,正确的是: A.通过监盘证实存货的完整性和所有权 B

下列有关存货实质性测试程序的表述中,正确的是:

A.通过监盘证实存货的完整性和所有权

B.通过计算存货周转率检查存货的真实性

C.结合营业外支出账户对存货跌价准备进行审查

D.结合生产成本和制造费用等账户审查成本计算的正确性

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第2题
有关审计抽样的下列表述中,正确的是()。

A.注册会计师可采用统计抽样或非统计抽样方法选取样本,只要运用得当,均可获得充分.适当的审计证据

B.审计抽样适用于符合性测试和实质性测试中的所有审计程序

C.统计抽样和非统计抽样方法的选用,影响运用于样本的审计程序的选择

D.信赖过度风险和误受风险影响审计效率

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第3题
下列与K公司的控制测试有关的表述中,正确的有()。

A.如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

D.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

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第4题
下列有关审计程序的表述中,不恰当的是()。 A.在审计实施阶段,注册会计师可以将分析程序直接作为

下列有关审计程序的表述中,不恰当的是()。

A.在审计实施阶段,注册会计师可以将分析程序直接作为实质性程序,以收集与账户余额、各类交易和列报相关的各类特殊认定的证据

B.在将分析程序用作风险评估程序时,注册会计师可以将分析程序与询问、检查和观察程序结合运用,以识别和评估重大错报风险

C.评估的重大错报风险水平越高,注册会计师越要使用实质性分析程序,将审计风险水平降至可接受低的水平

D.分析程序、控制测试可为实质性程序的细节测试提供一定方向性指导

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第5题
有关审计抽样的下列表述中,正确的是()

A.注册会计师可采用统计抽样或非统计抽样方法选取样本.只要运用得当,均可获得充分、适当的审计证据

B.审计抽样用于符合性测试和实质性程序中的所有审计程序

C.统计抽样和非统计抽样方法的选用.影响运用于样本的审计程序的选择

D.信赖过度风险和误受风险影响审计效率

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第6题
下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。

A.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

B.如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

C.控制测试的目的在于了解内部控制的设计是否合理

D.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

E.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

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第7题
下列与控制测试有关的表述中,不正确的是()。

A.即使内部控制设计不合理,也必须实施控制测试

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

C.如果认为仅实施实质性程序并不能提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

D.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

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第8题
下列有关进一步审计程序的相关表述中,错误的是()。

A.分析程序属于进一步审计程序

B.实质性程序和控制测试属于进一步审计程序

C.进一步审计程序应对的是认定层次的重大错报风险

D.进一步审计程序的总体审计方案包括实质性方案和综合性方案

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第9题
某注册会计师负责对兴业公司2008年度财务报表进行审计.在测试该公司内部控制时,下列与控制测试有
关的表述中,正确的有【】

A. 如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

D.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

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第10题
F注册会计师负责对已公司20×7年度财务报表进行审计。在测试已公司内部控制时,F注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。

A.如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

D.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

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