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提问人:网友ningjing 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于审计目标的提法中,错误的是: A.审计目标是审计行为的出发点B.审计目标是审计活动要达

下列关于审计目标的提法中,错误的是:

A.审计目标是审计行为的出发点

B.审计目标是审计活动要达到的目的

C.审计目标包括总体审计目标和具体审计目标两个层次

D.审计目标在不同历史时期是相同的

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更多“下列关于审计目标的提法中,错误的是: A.审计目标是审计行为的出发点B.审计目标是审计活动要达”相关的问题
第1题
下列有关审计目标的提法中,正确的有:A.审计目标是审计行为的出发点B.审计目标在不同历史时期

下列有关审计目标的提法中,正确的有:

A.审计目标是审计行为的出发点

B.审计目标在不同历史时期是相同的

C.根据审计目标的不同可将审计业务划分为不同的类型

D.审计目标包括总体审计目标与具体审计目标两个层次

E.审计目标对审计全过程都有影响

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第2题
下列有关审计证据相关性的提法中,错误的是: A.审计证据应与审计事项的某一具体审计目标密切相关
B.审计证据的相关性是指审计证据的数量要足以证明审计事项的真相以及支持审计意见和审计决定 C.审计证据与证实某一审计目标的其他证据有相互印证关系时,能够产生联合证明力 D.审计证据与审计目标或其他证据的内在联系越强,审计证据的质量越好

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第3题
下列有关利用外部专家工作的提法中,正确的是:A.审计人员应对利用外部专家工作结果所形成的审

下列有关利用外部专家工作的提法中,正确的是:

A.审计人员应对利用外部专家工作结果所形成的审计结论负责

B.外部专家应对利用其工作结果所形成的审计结论负责

C.在向外部专家阐明工作目标的前提下,审计人员无须对利用其工作结果所形成的审计结论负责

D.在保持合理职业谨慎的前提下,审计人员无须对利用外部专家工作结果所形成的审计结论负责

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第4题
下列关于审计目标的说法中,错误的是()A.审计目标在审计项目的全过程中起了决定性作用B.审计目标

下列关于审计目标的说法中,错误的是()

A.审计目标在审计项目的全过程中起了决定性作用

B.审计目标决定了采取什么样的审计程序和方法

C.审计目标决定了采取什么样的审计证据

D.审计目标具有全面性和长期性

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第5题
下列关于注册会计师审计与政府审计的提法中,恰当的有()。

A.由于政府审计机构属于国家机关,所以较注册会计师审计更具有独立性

B.注册会计师审计与政府审计在审计目标上是不同的

C.注册会计师审计和政府审计均属于外部审计,相对于内部审计而言,具有较强的独立性

D.注册会计师审计和政府审计均依据中国注册会计师审计准则执行审计业务

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第6题
下列有关具体审计目标的提法中,正确的是

A.如果财务报表中未将预付账款与应付账款分开列报,违反了准确性和计价目标

B.如果已入账的销售交易是对确已发出商品、符合收入确认条件的交易的记录,但金额计算错误,违反了准确性目标,但没有违反发生目标

C.如果财务报表中将低值易耗品列报为固定资产,违反了准确性和计价目标

D.如果财务报表附注中没有分别对原材料、在产品和产成品等存货成本核算方法做出恰当的说明,违反了分类和可理解性目标

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第7题
下列关于认定与具体审计目标的说法,错误的是()。

A.将出售经营性固定资产所得的收入记录为营业收入,将导致分类错误,违反了分类的认定

B.如果不存在某笔应收账款,却将其列入了应收账款明细账中,违反了完整性的认定

C.将他人寄售商品列入被审计单位的存货中,违反了权利和义务的认定

D.检查存货的主要类别是否已披露,是否将一年内到期的长期负债列为流动负债,即是对列报的分类和可理解性目标的运用

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第8题
下列关于审计目标的说法中,不正确的是是()

A.审计目标是在一定的历史环境下,审计人员通过审计活动所期望达到的最终的一种结果

B.财务报表审计目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或者错误导致的重大错报提供绝对保证

C.审计是一种社会服务行业,审计目标不可避免地受到社会需求的影响

D.由于审计固有的局限性,审计人员在审计过程中不可能发现所有错误

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第9题
下列关于审计风险的提法中,错误的是: A.审计风险是客观存在的 B.审计风险存在于审计过程的各

下列关于审计风险的提法中,错误的是:

A.审计风险是客观存在的

B.审计风险存在于审计过程的各个环节

C.审计风险具有潜在性

D.审计人员无法控制审计风险

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第10题
以下关于被审计单位内部控制的表述中,错误的是()。A.实现内部控制目标的手段是设计控制政策及程序

以下关于被审计单位内部控制的表述中,错误的是()。

A.实现内部控制目标的手段是设计控制政策及程序

B.内部控制的目标的保证程度是合理保证

C.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每

D.被审计单位设计、执行和维护内部控制的方式会因被审计单位的规模和复杂

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