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提问人:网友18***192 发布时间:2022-01-07
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对于重要的业务流程,如果是自动化控制,注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。()

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第1题
下面有关对控制环境进行风险评估的提法正确的是()

A. 穿行测试一般用作对控制环境风险评估的审计程序

B. 尽管注册会计师了解到控制环境薄弱,但仍然可以认定某一流程的控制是有效的

C. 在审计计划过程中,注册会计师就应开始对控制环境进行风险评估,以制定相应的总体审计策略

D. 由于对小型被审计单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第2题
对一般工商企业投资循环的审计策略是以实质性程序为主、以控制测试为辅。
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第3题
如果测试的控制是针对特别风险的,不应依赖以前审计获取的证据,应在本期测试。
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第4题
应收账款的函证时间通常安排在被审计年度的临近资产负债表日。
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第5题
注册会计师可通过函证结果汇总表的方式对询证函的收回情况加以控制。
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第6题
应收账款函证收回询证函后,将重要的回函复制给本身及单位以帮助催收货款。
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第7题
函证询证函经会计师事务所盖章后,由注册会计师直接发出。
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第8题
在实施计价准确实质性程序的同时,一般要将所选取的提货单或其他发运凭证的日期与相应的销售发票存根、主要业务收入明细账和应收账款明细账上的日期作比较。如有重大差异,被审计单位就可能存在销售截止期限上的错误。
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第9题
下列审计程序能够验证应付账款合理性的有

A、将期末应付账款余额与期初应付账款余额进行比较

B、分析长期挂账的应付账款,要求被审计单位做出解释

C、计算应付账款与存货的比率,应付账款与动动负债的比率

D、分析存货和营业成本等项目的增减变动

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