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提问人:网友lhodian 发布时间:2022-01-06
[主观题]

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责B.相对于政府

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

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第1题
内部审计是内部控制的组成部分,下列关于内部审计机构主要职责的说法中不正确的是()。A.独立评价

内部审计是内部控制的组成部分,下列关于内部审计机构主要职责的说法中不正确的是()。

A.独立评价企业各项运作的合法性与政策、程序的适当性

B.独立评价企业经营计划的经济效果

C.负责企业各项经济运作的监控

D.独立评价企业财务控制的有效性

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第2题
下列关于审计证据可靠性的说法中,不正确的是()

A.书面证据比口头证据可靠

B.原件比复印件 ,传真件可靠

C.外部证据比内部证据更可靠

D.复印件比传真件可靠

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第3题
下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不正确的是()。A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供

下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的执行

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第4题
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的是()。A.对被审计单位内部控

关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的是()。

A.对被审计单位内部控制是否不存在重大缺陷提供合理保证

B.对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证

D.按照审计准则的规定.根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

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第5题
下列关于审计证据可靠性的说法中,不正确的是

A.直接获取的审计证据比推论得出的证据更可靠

B.口头形式的证据比电子证据更可靠

C.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠

D.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

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第6题
关于内部审计,下列说法中不正确的是()

A.内部审计的本质是一种“确认和咨询活动”。

B.内部审计通常由企业内部的组织机构实施.不容许内部审计服务由外部人提供

C.内部审计的基本职责是为组织增加价值并改善组织的运营

D.传统的管理将注意力放在个别控制系统和经营机制上.而现代管理则强调总体管理概念,把总体管理控制系统与 组织的长远目标联系起来

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第7题
下列关于审计证据可靠性的说法中,不正确的是()

A.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

B.直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠

C.电子介质和口头的形式的审计证据不可靠

D.从原件获取的审计证据比传真件或复印件的审计证据更可靠

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第8题
下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是()。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用

B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

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第9题
下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。

A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况

B. 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

C. 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同

D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

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第10题
下列关于审计风险模型各个要素的说法中,不正确的是()。A.(可接受的)审计风险是预先设定的B
.检查风险取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性C.审计风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性D.重大错报风险是财务报表在审计前存在重大错报的可能性

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