搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友fanghong 发布时间:2022-01-06
[主观题]

以下关于审计质量的陈述中,不正确的是()。A.审计质量是审计师发现财务报表存在重大错报和披露

以下关于审计质量的陈述中,不正确的是()。

A.审计质量是审计师发现财务报表存在重大错报和披露该重大错报的联合概率

B.审计师发表非标准审计意见越多,说明审计质量越高

C.审计质量高低主要取决于审计师的专业胜任能力和独立性

D.审计质量高低也可以通过审计师在审计过程中辨认管理层的利益焦点的能力和与客户沟通的能力来评价

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
更多“以下关于审计质量的陈述中,不正确的是()。A.审计质量是审计师发现财务报表存在重大错报和披露”相关的问题
第1题
关于会计师事务所对项目质量控制复核的时间,以下陈述中,恰当的是()。A.在出具审计报告前完成项

关于会计师事务所对项目质量控制复核的时间,以下陈述中,恰当的是()。

A.在出具审计报告前完成项目质量控制复核

B.与管理层沟通后完成项目质量控制复核

C.与治理层沟通后完成项目质量控制复核

D.与审计委员会沟通后完成项目质量控制复核

点击查看答案
第2题
以下关于经济发展含义的陈述中, 不正确的是()。

A.经济量的增长

B. 经济结构的改进和优化

C. 经济质量的改善和提高

D. 经济政策的健全

点击查看答案
第3题
以下关于计划审计工作的记录的陈述中,不正确的是()。A.审计师可以以备忘录的形式总结总体审计

以下关于计划审计工作的记录的陈述中,不正确的是()。

A.审计师可以以备忘录的形式总结总体审计策略

B.审计师对具体审计计划的记录可以使用标准的审计程序表或审计工作完成核对表,但应当根据具体审计业务的情况作出适当修改

C.如果只是针对某一个或某几个方面更改审计计划,审计师可以保留原有的总体审计策略、具体审计计划,以及已经执行的审计程序的记录,并将对审计计划的重大修改情况记录在进一步审计程序表和重大事项概要中

D.如果对计划的修改涉及整个计划的各个方面,以及多个类别的交易、账户余额和列报,审计师可以考虑重新编制总体审计策略和具体审计计划,删除原有的总体审计策略和具体审计计划

点击查看答案
第4题
以下关于质量审计的叙述中,不正确的是()A.质量审计是对具体质量管理活动的结构性评审B.质量审计

以下关于质量审计的叙述中,不正确的是()

A.质量审计是对具体质量管理活动的结构性评审

B.质量审计可以是事先安排,也可以随机进行

C.质量审计只能由外部审计师进行

D.质量审计可检查已批准的变更请求的实施情况

点击查看答案
第5题
关于内部审计职业界使用的“标准”,以下陈述不正确的是()

A.用于评估和衡量内部审计部门运行情况的标准

B.内部审计师道德工作的最低水平标准

C.旨在说明内部审计应当怎样实施的声明

D.适用于各种内部审计部门的标准。

点击查看答案
第6题
以下关于审计质量管理的说法中不正确的是()

A.审计质量管理的重点是对审计结果的管理

B.复核审计工作底稿有助于提高审计质量

C.审计质量与审计风险之间存在反向关系

D.不同审计人员的质量管理责任未必相同

点击查看答案
第7题
以下关于尚未更正错报与财务报表层次重要性水平的陈述中,不正确的是()。A.如果尚未更正错报汇

以下关于尚未更正错报与财务报表层次重要性水平的陈述中,不正确的是()。

A.如果尚未更正错报汇总数低于重要性水平,对财务报表的影响不重大,审计师可以发表无保留意见的审计报告

B.如果尚未更正错报汇总数超过了重要性水平,对财务报表的影响可能是重大的,审计师应当考虑通过扩大审计程序的范围或要求管理层调整财务报表降低审计风险

C.如果管理层拒绝调整财务报表,并且扩大审计程序范围的结果不能使审计师认为尚未更正错报的汇总数不重大,审计师应当考虑出具非无保留意见的审计报告

D.如果已识别但尚未更正错报的汇总数接近重要性水平,审计师应当考虑通过扩大审计程序的范围,或要求管理层调整财务报表降低审计风险

点击查看答案
第8题
关于注册会计师实施的风险评估程序,以下陈述中,不正确的是

A.风险评估程序的目的是为了识别和评估财务报表重大错报风险

B. 风险评估程序的方法包括询问管理层和被审计单位内部其他人员、分析程序、观察和检查

C. 注册会计师如果未实施风险评估程序,则无法评估重大错报风险

D. 注册会计师采用分析程序识别和评估控制风险

点击查看答案
第9题
以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审计

以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

点击查看答案
第10题
以下关于审计准则的理解中不正确的是()

A.是对被审计单位及人员提出的要求

B.是出于审计自身需要和社会公众的要求而产生的

C.是对审计时间工作的总结

D.是评价审计质量的重要标准

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP