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提问人:网友c_xiaobing 发布时间:2022-01-06
[单选题]

根据企业所得税法律制度的规定,企业实际缴纳的下列税金及附加中,可以在企业所得税税前扣除的有()。

A.营业税

B. 教育费附加

C. 企业所得税

D. 增值税

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匿名网友[174.***.***.175]选择了 D
1天前
匿名网友[125.***.***.51]选择了 C
1天前
匿名网友[96.***.***.118]选择了 B
1天前
匿名网友[47.***.***.221]选择了 A
1天前
匿名网友[113.***.***.20]选择了 D
1天前
匿名网友[189.***.***.42]选择了 D
1天前
匿名网友[187.***.***.65]选择了 A
1天前
匿名网友[196.***.***.100]选择了 A
1天前
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更多“根据企业所得税法律制度的规定,企业实际缴纳的下列税金及附加中,可以在企业所得税税前扣除的有()。”相关的问题
第1题
甲公司 2019 年度实际发生合理工资薪金支出 500 万元,拨缴工会经费 10 万元,发生职工福利费 80万元、职工教育经费 35 万元。根据企业所得税法律制度的规定,甲公司计算 2019 年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的工会经费、职工福利费、职工教育经费合计为()万元

A.115

B.130

C.125

D.120

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第2题
某居民企业被认定为小型微利企业,2012年度实现利润总额为200万元;已计入成本费用中实际支付的合理的工资为300万元,拨缴工会经费6万元,实际发生的职工福利费45万元,实际发生职工教育经费7万元。假设除此外无其他纳税调整项目,根据企业所得税法律制度的规定,该企业2012年度应缴纳企业所得税()万元。

A.40

B. 50

C. 40.6

D. 50.75

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第3题
某居民企业,2012年实际发生的合理工资、薪金总额为600万元,拨缴职工工会经费10万元,发生职工福利费90万元、职工教育经费30万元。根据企业所得税法律制度的规定,该企业2012年计算企业所得税应纳税所得额时准予在税前扣除的三项经费合计为()万元。

A.111

B. 109

C. 106

D. 40

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第4题
某居民企业被认定为小型微利企业,2012年度实现利润总额为200万元;已计入成本费用中实际支付的合理的工资为300万元,拨缴工会经费6万元,实际发生的职工福利费45万元,实际发生职工教育经费7万元。假设除此外无其他纳税调整项目,根据企业所得税法律制度的规定,该企业2012年度应缴纳企业所得税()万元

A.40

B.50

C.40.6

D.50.75

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第5题
根据企业所得税法律制度的规定,按税法规定免缴流转税的企业,其企业所得税由地税局管理。()

根据企业所得税法律制度的规定,按税法规定免缴流转税的企业,其企业所得税由地税局管理。()

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第6题
根据企业所得税法律制度的规定,下列表述正确的有()。

A.企业应自年度终了之13起4个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款

B.纳税年度自公历1月1日起至12月31日止

C.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。

D.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度

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第7题
根据企业所得税法律制度的规定,下列关于企业所得税纳税期限的表述中,正确的有()

A.企业在一个纳税年度中间开业,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度

B.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度

C.企业所得税按年计征,按年缴纳

D.企业进行汇算清缴,自年度终了后3个月内向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴或应退税款

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第8题
某食品生产企业2017年度实现利润总额800万元;已计入成本费用中实际发放合理的工资薪金支出为360万元,发生职工福利费62万元、职工教育经费5万元,拨缴工会经费5万元。此外,上年度结转至本年度的职工教育经费支出3万元。假设企业除此外无其他纳税调整项目,根据企业所得税法律制度的规定,该企业2017年度企业所得税应纳税所得额为()万元。

A.822.8

B.816.8

C.808.6

D.811.6

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第9题
根据企业所得税法律制度规定,商业银行应于每年年度终了之日起内,向税务机关报送年度企业所得税申报表,进行汇算清缴,结清应缴应退税款()

A.3个月

B.5个月

C. 6个月

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第10题
根据企业所得税法律制度的规定,企业实际缴纳的下列税金中,不得在企业所得税税前扣除的是()。

A.城镇土地使用税

B.增值税

C.房产税

D.消费税

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第11题
根据企业所得税法律制度的规定,下列关于企业所得税纳税期限的表述中,正确的有()。

A.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度

B.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度

C.企业应当自年度终了之日起3个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款

D.企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起60日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴

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