柜员每日检查重要空白凭证及有价单证时应包含以下()项内容。
A.日终录入当日变动重要空白凭证余额进行轧帐前碰库
B. 旅行支票、环球汇票日终是否随库箱入库保管
C. 是否检查网银、黄金帐户卡是否帐实相符
D. 检查重要空白凭证库存量是否合理
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A.日终录入当日变动重要空白凭证余额进行轧帐前碰库
B. 旅行支票、环球汇票日终是否随库箱入库保管
C. 是否检查网银、黄金帐户卡是否帐实相符
D. 检查重要空白凭证库存量是否合理
A.负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记,确保账、证相符
B. 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,登记相应登记簿,领取时应由主管授权(或审批)并监交
C. 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证
D. 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作,确保所记录的流水账日终(日中)轧账平衡,经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
A.会计主管在封装尾箱时只需查看柜员现金
B.检查印章、柜员卡、印鉴卡、现金、重要空白凭证、有价单证等重要物品是否全部入箱保管
C.经办柜员、会计主管共同上锁封箱,钥匙各自保管
D.会计主管检查柜员尾箱的库存现金、重要空白凭证及有价单证是否帐实相符
A.柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致,有价单证账实是否一致;
B. 保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符,保管是否妥善;
C. 柜员每日检查印章是否妥善保管
D. 柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录,检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交,接交的柜员是否与其岗位相符。
A.经办柜员领用有价单证、重要空白凭证,直接在业务系统中作“凭证调配”处理
B.同级行之间不得互相调拨有价单证及重要空白凭证,有价单证及重要空白凭证调拨应通过上级行办理
C.有价单证及重要空白凭证不得直接从机构库直接出售给客户;柜员间有价单证及重要空白凭证可以交叉借用
D.经办柜员出售或签发各种有价单证时,必须坚持填单、收款、盖公、私章后发售或签发有价单证的流程
A.柜员在业务操作中,如果发现系统故障,不得擅自处理,应立即进行报障处理,并说明故障的具体情况
B. 柜员必须每日换人清点复核当日尾箱现金、重要空白凭证及有价单证
C. 柜员必须严格执行箱包交接制度
D. 柜员应妥善保管柜员卡
E. 柜员必须严格执行岗位轮换和强制休假制度
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在()上签字(章)确认。
A.记账凭证
B《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
C.重要空白凭证
D.《柜员交接登记簿》
A.柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。
B.柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。
C.重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角
D.营业终了,核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管
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