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提问人:网友songhm0801 发布时间:2022-01-07
[主观题]

(单选)下列有关分析程序的说法中,错误的是()。 A.分析程序是指注册会计师通过分析不同财务数据之间的内在关系对财务信息作出评价 B.注册会计师无需在了解被审计单位及其环境的各个方面实施分析程序 C.细节测试比实质性分析程序更能有效地将认定层次的检查风险降至可接受的水平 D.用于总体复核的分析程序的主要目的在于识别那些可能表明财务报表存在重大错报风险的异常变化

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第1题
对于特别风险,如果注册会计师不信赖内部控制,不能仅实施实质性分析程序,还应当实施细节测试
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第2题
下列有关审计抽样的相关概念的说法中,错误的有(  )

A、使用审计抽样时,注册会计师更应予以关注信赖不足风险和误拒风险

B、在细节测试中使用审计抽样时,注册会计师需要确定相关账户余额的初始金额

C、对总体中所有的项目都实施检查时,审计风险完全由非抽样风险产生

D、注册会计师通常在非统计抽样中使用随意选样和整群选样

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第3题
关于审计抽样,下列说法正确的有()。

A. 如果注册会计师对于需要测试的账户余额或交易事项缺乏特别的了解,在这种情况下,审计抽样比较有用

B. 当总体中项目数量太大而导致无法逐项审查,或者虽能逐项审查但需耗费大量成本时,注册会计师也可能使用审计抽样方法

C. 在实施实质性分析程序时,注册会计师不宜使用审计抽样

D. 风险评估程序通常不涉及审计抽样

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第4题
下列有关分析程序的说法中,正确的是( )。

A、注册会计师无需在了解被审计单位及其环境的各个方面实施分析程序

B、分析程序是注册会计师通过分析不同财务数据之间的内在关系对财务信息作出评价

C、用于总体复核的分析程序的主要目的在于识别那些可能表明财务报告存在重大错报风险的异常变化

D、细节测试比实质性分析程序更能有效地将认定层次的检查风险降低至可接受水平

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第5题
【多选题】以下关于分析程序的各种表达中不恰当的有( )

A、分析程序是指注册会计师通过研究不同财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价

B、风险评估程序中运用分析程序的主要目的在于识别财务报表中的错报

C、在总体复核阶段实施的分析程序,主要在于强调并解释财务报表项目自上个会计期间以来发生的重大变化,以证实财务报表中列报的所有信息与注册会计师对被审计单位及其环境的了解一致,与注册会计师取得的审计证据一致

D、在运用分析程序进行总体复核时,如果识别出以前未识别的重大错报风险,注册会计师应当重新考虑出具审计报告

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第6题
下列有关管理层作出会计估计的方法是否已经发生改变的说法中,错误的是()。

A. 如果管理层改变了用于作出会计估计的方法,则注册会计师需要确定管理层能够证明新方法更加恰当,或者新方法本身就是对变化的应对

B. 如果管理层改变了用于作出会计估计的方法,则注册会计师需要提请管理层调整新方法与原方法对会计估计的差异

C. 在评价管理层如何作出会计估计时,注册会计师需要了解用以作出会计估计的方法与前期相比是否已经发生变化

D. 当影响被审计单位的环境或情况或者适用的财务报告编制基础的要求发生变化时,需要改变估计方法加以应对

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第7题
下列有关重要性和错报的相关说法中,错误的是()。

A. 单个金额低于实际执行的重要性的财务报表项目汇总起来可能金额重大(可能远远超过财务报表整体的重要性),注册会计师需要考虑汇总后的潜在错报风险

B. 对于存在低估风险的财务报表项目,不能仅仅因为其金额低于实际执行的重要性而不实施进一步审计程序

C. 在运用审计抽样实施细节测试时,注册会计师可以将可容忍错报的金额设定为等于或低于实际执行的重要性

D. 如果注册会计师不确定一个或多个错报是否明显微小,就可以推断这些错报是明显微小的

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第8题
(单选)下列不适用分析程序的项目是( )。 A.主营业务收入的完整性 B.管理费用的真实性 C.应收账款的合理性 D.存货内部控制的有效性
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第9题
(单选)以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是(  )。 A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥 C.被审计单位内部控制的成本效益问题会影响其效能 D.控制肯定由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
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第10题
(多选)以下各项中,属于内部控制要素的有( )。 A.控制活动 B.对控制的监督 C.控制环境 D.与财务报告相关的信息系统与沟通
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