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提问人:网友cathy_yly 发布时间:2022-01-06
[单选题]

审计师在确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个项目()

A.可利用的助理人员很多

B. 与这个项目有关的不利结果最有可能发生

C. 相关的信息是可靠的

D. 杂项收入受影响

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匿名网友[234.***.***.240]选择了 C
1天前
匿名网友[252.***.***.101]选择了 D
1天前
匿名网友[147.***.***.173]选择了 A
1天前
匿名网友[187.***.***.234]选择了 A
1天前
匿名网友[249.***.***.244]选择了 C
1天前
匿名网友[183.***.***.209]选择了 C
1天前
匿名网友[14.***.***.84]选择了 A
1天前
匿名网友[167.***.***.240]选择了 B
1天前
匿名网友[115.***.***.133]选择了 A
1天前
匿名网友[176.***.***.220]选择了 B
1天前
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更多“审计师在确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个项目()”相关的问题
第1题
审计师在确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个项目()

A.可利用的助理人员很多

B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生

C.相关的信息是可靠的

D.杂项收入受影响

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第2题
内部审计师在计划确认业务时判断某个项目不重要。不过,在随后确定以下哪项问题时确认业务仍可能要
包括这个项目:

A.可利用的助理人员很多;

B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生;

C.杂项收入受影响;

D.相关的信息是可靠的。

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第3题
在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行以下哪项审计过程: A.在应收账款余额中查找信用余额

在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行以下哪项审计过程:

A.在应收账款余额中查找信用余额

B.检查存货余额,以发现存货老化情况

C.检查应收账款,确定正面和负面的确认

D.列出异常的大额存货账

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第4题
审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为以下哪项结果表明审计师很可能违反了专业实务标准()

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查

B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额

C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益

D.假定审计范围内的控制是充分、有效的

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第5题
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务
标准:

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;

B.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;

C.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;

D.假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。

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第6题
内部审计师应该为每项业务制定并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项:A.确立业务目标和工

内部审计师应该为每项业务制定并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项:

A.确立业务目标和工作范围;

B.获取有关被审计活动的背景信息;

C.确认充分的信息以实现业务目标;

D.确定如何、何时以及向谁沟通业务结果。

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第7题
以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述:A.业务是否涉及管理层的

以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述:

A.业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况;

B.内部审计师的熟练性和业务的复杂性;

C.业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况;

D.内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。

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第8题
审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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第9题
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定

A.内部审计标准

B.审计业务小组

C.被审计单位

D.内部审计部门章程

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第10题
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背
应有的职业审慎原则:

A.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议;

B.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容;

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准;

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形。

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