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提问人:网友ccll1857065 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下列各项中,不属于财务报告内部控制主要包括的政策和程序的是()。

A.保存充分、适当的记录,准确、公允地反映企业的交易和事项

B.合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表

C.合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权

D.完全保证及时防止或发现并纠正未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项

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匿名网友[97.***.***.103]选择了 C
1天前
匿名网友[61.***.***.247]选择了 C
1天前
匿名网友[124.***.***.215]选择了 A
1天前
匿名网友[95.***.***.227]选择了 A
1天前
匿名网友[195.***.***.180]选择了 D
1天前
匿名网友[18.***.***.239]选择了 B
1天前
匿名网友[44.***.***.61]选择了 D
1天前
匿名网友[242.***.***.223]选择了 A
1天前
匿名网友[220.***.***.146]选择了 D
1天前
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更多“下列各项中,不属于财务报告内部控制主要包括的政策和程序的是()。A.保存充分、适当的记录,准确、”相关的问题
第1题
下列各项内部控制中,不属于企业层面控制的是()。

A.针对重大的异常交易的控制

B.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制

C.职责分离

D.与管理层的重大会计估计相关的控制

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第2题
下列各项中,不属于“会计控制”环节主要风险的是()

A.管控不力.导致商业秘密泄漏

B.可能导致企业资产流失或贬损

C.可能导致企业资金损失或信用受损

D.可能导致财务报告信息失真

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第3题
下列各项中,注册会计师应该发表否定意见的是()。A财务报告内部控制存在一项或多项重要缺陷B财

下列各项中,注册会计师应该发表否定意见的是()。

A财务报告内部控制存在一项或多项重要缺陷

B财务报告内部控制存在一项重大缺陷

C财务报告内部控制存在多项重大缺陷

D注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的

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第4题
下列各项中,属于注册会计师实施风险评估时可以向管理层和财务负责人询问的事项有()。

A.被审计单位最近的财务状况、经营成果和现金流量

B.可能影响财务报告的交易和事项,或者目前发生的重大会计处理问题

C.新的竞争对手、主要客户和供应商的流失、新的税收法规的实施以及经营目标或战略变化等

D.所有权结构、组织结构的变化、以及内部控制的变化等

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第5题
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()

A.询问销售部门的员工和管理人员

B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点

C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程

D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当

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第6题
下列各项中,属于内部控制的目标的有()

A.资产安全完整

B.财务报告及相关信息真实完整

C.提高经营效率和效果

D.合理保证企业经营管理合法合规

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第7题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第8题
下列不属于COSO委员会《内部控制——整体框架》中规定的内部控制目标的是:()。A.财务报告的可靠性B.

下列不属于COSO委员会《内部控制——整体框架》中规定的内部控制目标的是:()。

A.财务报告的可靠性

B.发展的效果和效率

C.相关法律法规的遵循

D.企业利润的快速增长

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第9题
【单选题】以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()。 A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
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第10题
下列各项中,不属于企业内部控制目标的是()。

A.简化管理流程

B.促进企业实现发展战略

C.保证资产安全

D.保证财务报告及相关信息真实完整

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