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提问人:网友ping0329 发布时间:2022-01-06
[单选题]

对于报关及时通业务的风险防范与内部控制,下列说法正确的是()。

A.投产新核心系统的分行,原《“报关即时通”网上银行收(付)款凭证》停止使用,并按财会部门对重要空白凭证管理及销毁相关要求妥善处理

B. 加强《“报关即时通”结算通知书》的打印管理,对于多次打印的情况应获得主管人员的批准并签字确认

C. 取单行及开户行柜员应跟进海关特殊退款业务账务处理情况,查看是否存在未及时手工反馈的业务,并督促同城交换部门及时将《退款通知书》回执联交回

D. 取单行及开户行应加强《退款通知书》的打印管理,对于多次打印的情况应获得主管人员的批准并签字确认

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第1题
对于报关及时通业务的风险防范与内部控制,下列说法正确的是()

A.投产新核心系统的分行,原《“报关即时通”网上银行收(付)款凭证》停止使用,并按财会部门对重要空白凭证管理及销毁相关要求妥善处理

B.加强《“报关即时通”结算通知书》的打印管理,对于多次打印的情况应获得主管人员的批准并签字确认

C.取单行及开户行柜员应跟进海关特殊退款业务账务处理情况,查看是否存在未及时手工反馈的业务,并督促同城交换部门及时将《退款通知书》回执联交回

D.取单行及开户行应加强《退款通知书》的打印管理,对于多次打印的情况应获得主管人员的批准并签字确认

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第2题
关于证券公司内部控制,下列说法正确的是()。

A.证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别

B.内部控制要防范经营风险和道德风险

C.内部控制要保证证券公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时

D.证券公司部门和岗位的设置应当相互独立,互不影响

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第3题
关于证券公司内部控制,下列说法正确的是()

A.内部控制要保证证券公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时

B.内部控制要防范经营风险和道德风险

C.证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别

D.证券公司部门和岗位的设置应当相互独立,互不影响

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第4题
内部控制的具体内容不包括()。

A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段

B.风险管理体系的有效性

C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策

D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制

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第5题
下列有关企业内部控制建设的表述中,正确的有()。 A.内部控制建设有助于企业及时识别和防范风险,
促进企业实现战略发展目标 B.企业应当结合自身的管理实践,从控制环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等要素出发 建立本单位的内部控制 C.内部控制应当由企业各个层级的人员共同实施,从企业负责人到各个业务分部、职能部门的负责人,直至每一名员工,都应对实施内部控制负有责任 D.企业应当定期或不定期对本单位内部控制的健全性、合理性和有效性进行评价,及时发现内部控制设计和实施环节存在的缺陷和漏洞,采取切实可行措施予以改进

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第6题
网点负责人内控工作管理要求包括()。

A.及时学习和更新业务管理知识,掌握各项业务管理制度、内部控制要求和风险防控重点

B.要严格执行岗位分离、事权划分制度,科学设置和合理安排劳动组合

C.要认真执行网点定期、不定期分析、报告制度

D.对检查中发现的主要问题和风险隐患认真做好落实和防范

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第7题
风险评估是实施内部控制的重要环节,它是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略的过程。主要包括()。

A.风险防范

B.风险识别

C.风险分析

D.风险应对

E.目标设定

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第8题
一个或多个控制缺陷的组合,或关键领域、环节出现严重漏洞,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。如果发生的缺陷达到重要缺陷标准,但缺陷相关事项属于重大风险业务事项,则应认定为__________缺陷。

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第9题
内部控制管理工作中的有效性原则包括以下哪些方面?()

A.应确保内部控制措施满足管理需求,风险得到有效防范

B.内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制

C.内部控制应随着情况的变化及时加以调整

D.内部控制应当与公司经营规模业务范围、竞争状况和风险水平等相匹配

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第10题
为防范和控制经纪业务的风险建立的一套内外结合的业务监督与检查制度包括()。

A.证券公司的内部控制

B. 证券业协会的自律管理

C. 证券交易所的监督

D. 证券监管机构的监管

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