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提问人:网友smallc 发布时间:2022-01-06
[多选题]

尽管注册会计师审计与内部审计存在很大的差别,但是注册会计师在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否利用其工作成果,这是因为()。

A.内部审计是单位内部控制的一个重要组成部分

B.内部审计和外部审计在工作上具有一致性

C.利用内部审计工作成果可以提高工作效率

D.利用其全部或部分工作成果可以节约审计费用

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匿名网友[80.***.***.121]选择了 D
1天前
匿名网友[0.***.***.91]选择了 D
1天前
匿名网友[156.***.***.146]选择了 B
1天前
匿名网友[202.***.***.211]选择了 D
1天前
匿名网友[251.***.***.55]选择了 D
1天前
匿名网友[242.***.***.104]选择了 A
1天前
匿名网友[183.***.***.51]选择了 B
1天前
匿名网友[103.***.***.130]选择了 D
1天前
匿名网友[77.***.***.225]选择了 C
1天前
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第1题
以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是()。

A.在我国审计监督体系中,政府审计是主导,内部审计是基础,而社会审计是不可缺少的重要力量

B.注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异,导致差异的主要原因是审计依据不同

C.注册会计师审计和内部审计尽管存在很大的差别,但注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用内部审计的工作成果,因此,内部审计是注册会计师审计的基础

D.相对于审计客体而言,政府审计和注册会计师审计均为外部审计,都具有较强的独立性,而仅在审计方式上存在较大区别

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第2题
以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的论述,正确的是()。A.注册会计师审计和政府审计都

以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的论述,正确的是()。

A.注册会计师审计和政府审计都是随着商品经济的发展而产生和发展的

B.注册会计师审计和内部审计尽管存在很大的差别,但注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用内部审计的工作成果,因此,内部审计是注册会计师审计的基础

C.从独立性和权威性上来讲,由议会领导的政府审计最为适宜

D.相对审计客体而言,政府审计和注册会计师审计均为外部审计,都具有较强的独立性,而仅在审计方式上存在较大区别

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第3题
下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的有()。

A.内部审计与注册会计师审计在内容和方法上具有一致性,注册会计师可以完全依赖内部审计的工作

B.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域不存在重大错报风险,注册会计师可以不对这些领域进行审计

C.尽管内部审计与注册会计师审计之间存在诸多差异,但两者用以实现各自目标的某些方式通常是相似的

D.如果注册会计师因利用内部审计人员工作造成了错误,可以不承担对应的责任

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第4题
下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()。A、内部控制的目标旨在合理保证财
下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()。

A、内部控制的目标旨在合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律、法规的遵守

B、注册会计师审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册会计师在财务报表审计中考虑与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见

C、注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制

D、被审计单位的目标与为实现目标提供合理保证的控制之间存在直接关系

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第5题
U会计师事务所接受委托,对同时在境内外上市的X公司2011年6月30日内部控制设计与运行的
有效性实施审计。A注册会计师担任该项业务的项目合伙人。

相关的审计工作底稿显示存在以下相关情况:

(1)虽然企业内部控制审计是针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计,但注册会计师计划对整个会计期间的内部控制进行测试。

(2)审计计划要求,在内部控制审计中识别重要账户、列报及其相关认定时评价的风险因素应当与财务报表审计中考虑的因素相同。

(3)考虑到穿行测试通常不足以评价控制设计的有效性,A注册会计师要求项目组成员

分别使用询问适当人员、观察企业经营活动和检查相关文件等程序测试控制设计的有效性。

(4)因为内部控制审计与财务报表审计都属于合理保证程度的鉴证业务,A注册会计师按财务报表审计时确定的控制测试样本规模确定了内部控制审计的样本规模。

(5)由于X公司于2011年6月30日对某类业务实施了新的内部控制以实现相关控制目标,A注册会计师认为不必测试被取代的控制。

(6)尽管X公司承诺立即改进审计发现的唯一一项存在重大缺陷的内部控制且审计范围未受限制,注册会计师仍然决定出具否定意见的内部控制审计报告。

要求:请单独针对上述每种情况,根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则相关要求,逐一指出是否符合相关规定,并简要说明理由。

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第6题
尽管《企业内部控制审计指引》中规定,注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行(即整合审计);但在实务中,由于内部控制审计和财务报表审计的关联性,注册会计师更适合进行整合审计。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
以下关于政府审计、内部审计和CPA审计的论述,正确的有()。

A.CPA审计和政府审计都是随着商品经济的发展而产生和发展的

B.CPA审计和内部审计尽管存在很大的差别,但CPA审计作为一种外部审计,在工作中要利用内部审计的工作成果,因此,内部审计是CPA审计的基础

C.从独立性和权威性上讲,由议会领导的政府审计最为适宜

D.相对审计客体而言,政府审计和CPA审计均为外部审计,都具有较强的独立性,而这仅在审计方式上存在较大区别

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第8题
下列有关对控制环境进行了解的提法正确的是()。A.注册会计师对于控制环境的了解开始于审计计
下列有关对控制环境进行了解的提法正确的是()。

A.注册会计师对于控制环境的了解开始于审计计划阶段

B.在对控制环境进行了解时应采用穿行测试

C.尽管注册会计师了解到控制环境薄弱,但仍可以认定某一流程的控制是有效的

D.由于对小型被审计单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第9题
下面有关对控制环境进行风险评估的提法正确的是()

A.穿行测试一般用作对控制环境风险评估的审计程序

B. 尽管注册会计师了解到控制环境薄弱,但仍然可以认定某一流程的控制是有效的

C. 在审计计划过程中,注册会计师就应开始对控制环境进行风险评估,以制定相应的总体审计策略

D. 由于对小型被审计单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第10题
下列关于函证程序的说法中,错误的是()。

A.注册会计师以函证方式直接从被询证者获取的审计证据,比被审计单位内部生成的审计证据更可靠

B.针对评估的财务报表层次重大错报风险,注册会计师应当确定是否有必要实施函证程序以获取认定层次的相关、可靠的审计证据

C.尽管函证可以对某些认定提供相关审计证据,但对于其他一些认定,函证提供审计证据的相关性并不高

D.函证针对应收账款余额的可回收性提供的审计证据,比针对应收账款余额的存在认定提供的审计证据的相关性要低

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