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提问人:网友zx4204 发布时间:2022-01-06
[主观题]

在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止: A.盗窃商品并

在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止:

A.盗窃商品并通过篡改记录加以掩饰

B.贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰

C.贪污已做坏账处理后又收回的应收账款

D.放宽信用标准而导致企业信用风险增加

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第1题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:

A.了解发送货物与开票职责是否相互分离

B.选取部分客户寄发询证函

C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制

D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额

E.验证坏账冲销是否经授权人批准

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第2题
某公司是一家工业制造企业,2007年公司决定强化内部控制,根据业务循环设置了不同的内部控制。在销售与收款循环内部控制中,先后发现以下可能存在疑义的地方。作为该公司总会计师要作出正确判断。为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他出错的风险,在以下所列内部控制中,效果最差的是()。
某公司是一家工业制造企业,2007年公司决定强化内部控制,根据业务循环设置了不同的内部控制。在销售与收款循环内部控制中,先后发现以下可能存在疑义的地方。作为该公司总会计师要作出正确判断。为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他出错的风险,在以下所列内部控制中,效果最差的是()。

A、依据已授权批准的商品价目表编制销售发票

B、定期向顾客寄送对账单,并要求顾客将任何例外情况直接向指定的未涉及销售业务的会计主管报告

C、独立检查销售发票计价和计算的正确性

D、将装运凭证上商品的数量与相应销售发票上的商品数量进行比较

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第3题
以下所列的各项业务中,属于销售与收款循环的内部控制是()。

A.核准购货方的信用

B.记录应付销货方的债务

C.向客户收受订购单

D.计算生产成本

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第4题
北京杰德曼有限责任公司是一家工业制造企业,2004年公司决定强化内部控制,根据业务循环设置了不同的内部控制。在销售与收款循环内部控制中,先后发现以下可能存在疑义的地方。于是向作为该公司主审注册会计师的陈某询问,请代陈某作出正确判断。为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他出错的风险,在以下所列内部控制中,效果最差的是()。

A.依据已授权批准的商品价目表编制销售发票

B.定期向顾客寄送对账单,并要求顾客将任何例外情况直接向指定的未涉及销售业务的会计主管报告

C.独立检查销售发票计价和计算的正确性

D.将装运凭证上商品的数量与相应销售发票上的商品数量进行比较

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第5题
5.针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是()。

A.信用管理部门赊销审批后,信息系统自动更新主营业务收入明细账及应收账款明细账

B.仓库部门在销售单得到发货批准后才能生成连续编号的发运凭证,并能按照设定的要求核对发运凭证与销售单之间相关内容的一致性

C.销售单、发运凭证核对一致的情况下生成连续编号的销售发票,并对例外事项进行汇总,以供企业相关人员进行进一步的处理

D.系统将客户代码、商品发送地址、发运凭证、发票与应收账款主文档中的相关信息进行比对

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第6题
对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ()

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ( )

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第7题
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第8题
在销售与收款循环的内部控制中,下列不正确的说法是指( )。

A.企业应当分别设立办理销售、发货、收款三项业务的部门(或岗位)

B.由一名财务人员编制销售单并开具销售发票

C.销售人员应当避免接触销售现款

D.企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

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第9题
销售与收款循环内部控制的主要目标应包含以下()方面。

A.确保销售业务合法合规

B.保证商品以及货币的安全性和完整性

C.保证账簿记录的准确性和及时性

D.以上都是

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第10题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。

A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续

B.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准

C.分析、计算折让、折扣比例的合理性

D.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工

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