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提问人:网友reed591 发布时间:2022-01-06
[主观题]

在注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。(

在注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。 ()

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第1题
在注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()A.正确B.

在注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()

A.正确

B.错误

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第2题
注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()

注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。 ()

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第3题
ABC会计师事务所的W所长准备招聘人员,以下是W所长提出的面试题目,请代应聘注册会计师进行正确的
判断。

注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()

A.正确

B.错误

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第4题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在编制审计计划过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

在对预计负债项目编制具体审计计划时,应考虑对P公司对外担保的内部控制进行了解和测试。()

A.正确

B.错误

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第5题
在对K公司2005年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责生产循环的审计。在审计过程中遇到以下问题
,请代为做出正确的专业判断。

A注册会计师认为K公司在存货管理方面存在弱点,在对其2005年度会计报表进行审计的同时,提供的下列服务中不适当的是()。

A.以书面形式指出存货管理中存在的严重缺陷

B.为A公司重新设计存货的内部控制

C.与管理当局讨论存货管理的问题

D.提出改进的建议,出具管理建议书

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第6题
在对K公司2005年度会计报表审计中,Z注册会计师负责函证工作和购货与付款循环的内部控制进行测试,在审计过程中,Z注册会计师遇到以下问题,请代为做出正确的专业判断。Z注册会计师验证被审计单位应付账款是否真实存在,可通过()程序测试。

A.将应付账款清单加总

B.从应付账款清单追查卖方发票和卖方对账单

C.函证应付款,重点是大额、异常项目

D.对未列入本期的负债进行测试

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第7题
在对N公司201ⅹ年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。在审计过程中,A注册会计师针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()。
在对N公司201ⅹ年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。在审计过程中,A注册会计师针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()。

A、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

B、现金折扣需经过适当审批

C、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单

D、每日盘点现金并与账面余额核对

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第8题
在对甲公司20×8年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责销售与收款循环的审计。在审计过程中,A注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。A注册会计师在对甲公司销售与收款业务内部控制制度是否健全、各项规定是否得到有效执行进行测试时,其测试的重要环节包括()。

A.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

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第9题
A注册会计师是华光公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解华光公司基本情况后,A注册会
计师及其助理人员开始收集审计证据。在收集审计证据过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

A注册会计师在对华光公司进行会计报表审计时,发现贵公司内部控制制度存在严重缺陷,在下列获取的审计证据中,哪些是A注册会计师可以依赖的?原因何在?

①销货发票副本;

②现金盘点单、存货盘点单;

③购货发票副本;

④华光公司管理当局声明书;

⑤应收账款函证回函。

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第10题
G注册会计师负责对庚公司20×7年度财务报表进行审计。在对因舞弊导致的财务报表重大错报风险进行识别、评估和应对时,G注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在识别和评估庚公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有()。

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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