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提问人:网友vpoint 发布时间:2022-01-06
[主观题]

内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?A.挑选咨询公司,就外包

内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?

A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议;

B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序;

C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案;

D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息。

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第1题
在对财务部的经营性审计中,内部审计师发现该部门经常运用基于合理经济学假设的适当定量技术来评价提出的备选资本投资方案,但管理层并非总是选择具有最优化估价的投资方案。事实上,有时管理层更倾向于排列在第三或第四位置上的次优方案。首席财务官()

A.在资本投资经济效益极不准确的情形下,这一决策方式是合理的

B.这一方式是非理性的、直觉型的决策方式

C.这一方式导致组织不能使其利润最大化

D.这一方式是决策的有限理性模式的一个范例,从中管理者可简化问题

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第2题
对于跨国公司而言,内部审计师和外部审计师会涉及同一套中期财务报表,以下哪项内容以最佳方式阐述了其中的原因?

A.《国际会计准则》要求内部审计师和外部审计师都对公司季度财务报表进行审计;

B.如果单独开展工作,内部审计师和外部审计师都无法有效地满足管理层的要求;

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师对中期财务报表的审计;

D.外部审计师的典型职责是财务审计,而内部审计师的典型职责则是审计更为宽泛的公司经营内容。

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第3题
内部审计师希望制定下列流程图:()工厂处理货运信息的流程。内部审计师不应该

A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

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第4题
在公开上市的公司,管理层通常要求内部审计师参与检查公开的或内部使用的季度财务报告。下列情
形中,通常不能作为这一参与原因的有:

A.管理层可能考虑其在资金市场上的声誉。

B.管理层可能担心季度财务报告错报会导致相关惩罚。

C.《准则》指出内部审计师必须参与检查季度财务报告。

D.管理层可能认为内部审计师参与检查季度财务报告将有助于增强管理层内部决策的有效性。

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第5题
内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生
成货运单的流程,以及(3)工厂处理货运信息的流程。内部审计师应该:

A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

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第6题
内部审计师通常在审计报告中陈述审计事实的同时表述审计意见。职业关注要求内部审计师的意见应该:

A.局限于控制的有效性

B.只有最高管理层或被审部门管理层要求时才表达意见

C.以经验为基础,无偏见。

D.基于充分的事实证据基础上,表达审计意见。

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第7题
在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第8题
内部审计师的工作底稿的主要目标是:A.为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记录;B.可以

内部审计师的工作底稿的主要目标是:

A.为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记录;

B.可以当作编制财务报表的一种方式;

C.将内部控制中的薄弱环节记录下来,并向管理层提出改进建议;

D.遵守《内部审计专业实务标准》。

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第9题
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背
应有的职业审慎原则:

A.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议;

B.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容;

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准;

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形。

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第10题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:A.管理层定

内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:

A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工;

B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性;

C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序;

D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注。

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