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提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-13
[判断题]

报销专卖管理经费时,《经济业务审批单》、《外勤人员补助费用明细表》上时间空出来不用填写()

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第1题
党政机关出差人员报销差旅费时应提供()。

A.出差审批单

B.机票或车船票

C.住宿发票

D.餐饮发票

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第2题
报销会议经费时

A.将发票别在报销单背面

B.必须填写报销单

C.应合理避税

D.请相关部门签字

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第3题
北京某公司2013年8月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,回答以下5个问题。王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。

A.管理费用

B.其他应收款

C.库存现金

D.银行存款

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第4题
根据下列材料,请回答{TSE}题: (一)资料:北京某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财

根据下列材料,请回答{TSE}题: (一)资料:北京某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务:

(1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5 000元付讫。

(2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。

(3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。

{TS}王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。

A. 管理费用

B. 其他应收款

C. 库存现金

D. 银行存款

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第5题
资料一: 湖南某公司2013年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。

A.管理费用

B.其他应收款

C.库存现金

D.银行存款

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第6题
(一)资料:某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 (二)要求根据以下资料,对以下问题分别作出正确的选择。王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。 查看材料

A.管理费用

B.其他应收款

C.库存现金

D.银行存款

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第7题
回答下列各题: 湖南某公司2013年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差.经领导同意预借其差旅费.开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。

A.管理费用

B.其他应收款

C.库存现金

D.银行存款

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第8题
根据下列材料,请回答下列各题: (一)资料:北京某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日

根据下列材料,请回答下列各题: (一)资料:北京某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。

A. 管理费用

B. 其他应收款

C. 库存现金

D. 银行存款

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第9题
购回的物资经检验合格的,由各级库房管理岗填写《入库单》或录入信息化系统,并将复印件交于物资采购岗,物资采购岗持《入库单》及购货发票填写支出凭证,由综合管理部负责人核实,经分管领导及总经理审批后,到财务部办理报销手续()
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