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提问人:网友syd1101 发布时间:2022-01-06
[单选题]

一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。

A.产品销售规模

B. 产品采购价格

C. 产品订购的固定成本

D. 产品存货的规模

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匿名网友[181.***.***.151]选择了 B
1天前
匿名网友[161.***.***.62]选择了 C
1天前
匿名网友[87.***.***.19]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[109.***.***.133]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[76.***.***.53]选择了 D
1天前
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1天前
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更多“一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。”相关的问题
第1题
一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?

A.产品销售规模

B. 产品采购价格

C. 产品订购的固定成本

D. 产品存货的规模

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第2题
在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购人员日常会接受某供应商机构提供的假日旅游,另一些工程师和采购人员就不会接受由供应商提供的任何一次工作午餐。内部审计师应该采取下列______项行动

A.不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的

B.向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系

C.正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南

D.出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施

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第3题
在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价
这一论断的最好的证据来源是:

A.与该采购员讨论从该供应商处的采购;

B.审查公开采购订单的文件资料;

C.审查采购文件中对供应商的所有近期奖励;

D.分析供应商的等级。

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第4题
在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信
息所能支持的结论是:

A.采购经理未遵守公司的政策;

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为;

C.在审计报告中应说明这一审计发现;

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价;

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第5题
‍‍ 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时内部审计师应该‍‍

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停审计程序直到被审计单位将新程序文件化

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第6题
在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购
人员日常会接受某供应商机构提供的假日旅游,另一些工程师和采购人员就不会接受由供应商提供的任何一次工作午餐。内部审计师应该采取下列______项行动。

A.不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的

B.向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系

C.正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南

D.出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施

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第7题
在对一家小型设备生产商的接收货物运作情况的测试中,内部审计师将最关注哪个风险?A.没有检查

在对一家小型设备生产商的接收货物运作情况的测试中,内部审计师将最关注哪个风险?

A.没有检查出货物中的次品

B.收到的货物超过现实需要

C.货物从关联方购买,支付了较高的价格。

D.接收没有定购的货物

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第8题
在对采购进行审计时,内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件。上一年的审计报告已报告过同
样的情形,但是没有采取纠正措施。下列______项最佳描述了针对这个重复发现的恰当行为。

A.审计报告应该注明,上一次审计中已报告过同样的情形

B.在离场访谈过程中,管理层应当意识到还未对上一次报告的发现进行纠正

C.内部审计主管应该确定管理层或者董事会是否承担了不采取纠正措施所产生的风险

D.内部审计主管应该确定是否应该将这种情形向独立审计师和管制机构报告

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第9题
I公司在中国市场的采购管理 I公司是一家从事全球性家具生产与零售的跨国公司,在全世界44个国家

I公司在中国市场的采购管理 I公司是一家从事全球性家具生产与零售的跨国公司,在全世界44个国家及地区员工总数达到11万余人,2010年全球利润为26.9亿政元。该公司凭借精细的采购管理,使得其产品价格与主要竞争对手相比,平均要低30%—50%。 I公司采用扁平化的管理机制,由几个主要职能部门()辅导供应商提高生产效率。I公司时每一种材料都有专家对各个供应商的生产效率进行评估并提出建议。与供应商签订长期主能合同。根据采购与供应链的相关理论与知识,结合案例分析Ⅰ公司采购决策制定前与后涉及了企业采购决策流程的哪些环节?并分析其采购决策的重要作用

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第10题
甲公司是一家上市公司,于2014年成立了内部控制评价组,对公司内部控制进行评价。评价组在对采购内
部控制进行测试时,任意抽取了一笔采购业务,获取了原始单据,跟踪交易从产生到会计处理、信息系统、财务报告编制和报告的全过程。该评价组运用的内部控制评价方法是()。

A.抽样

B.比较分析

C.穿行测试

D.审阅与检查

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