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提问人:网友chq1314 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是()。A.为支持所得出的结论,内部审计和注

下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是()。

A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序

B.注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质、时间安排和范围,包括了解内部控制所采用的程序、评估财务报表重大错报风险所采用的程序和实质性程序

C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注

D.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作

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第1题
注册会计师可以从外部和内部两个方面获取信息了解被审计单位及其环境,可以从外部获得的信息包括()

A. 国家对于被审计单位所处行业的特殊监管要求

B. 政府部门或民间组织发布的行业报告和统计数据

C. 贸易与经济方面的期刊杂志

D. 法规或金融出版物

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第2题
下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。

A、注册会计师不应完全依赖内部审计工作

B、注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任并不因利用内部审计人员的工作而减轻

C、如果内部审计人员进行一系列的培训,其自主程度和客观性可以达到注册会计师审计所要求的水平

D、注册会计师在审计中利用内部审计人员的工作包括在注册会计师的指导、监督和复核下利用内部审计人员提供直接协助

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第3题
下列关于进一步审计程序的说法中,错误的是(  )。

A、进一步审计程序是注册会计师针对认定层次重大错报风险实施的审计程序

B、被审计单位控制环境良好,注册会计师可以选择在期中实施进一步审计程序

C、只有审计程序被本身与特定风险相关时,扩大审计程序的范围才是有效的

D、进一步审计程序包括控制测试和实质性分析程序

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第4题
下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是()。

A. 注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制

B. 注册会计师在财务报表审计中,需要了解与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见

C. 对于某些非财务数据(如生产统计数据)的控制,如果注册会计师在实施分析程序时使用这些数据,这些控制就可能与审计相关

D. 某些法规(如税法)对财务报表存在直接和重大的影响(影响应交税费和所得税费用),为了遵守这些法规,被审计单位可能设计和执行相应的控制,这些控制也与注册会计师的审计相关

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第5题
下列有关注册会计师审计的说法中不正确的有()。
A.注册会计师审计是注册会计师代表本所或个人接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实际上提供的是一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计工作时可以利用内部审计的工作成果

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第6题
下列有关注册会计师实施进一步审计程序的时间的说法中,错误的是()

A、如果被审计单位的控制环境良好,注册会计师可以更多的在期中实施进一步审计程序

B、注册会计师在确定何时实施进一步审计程序时需要考虑能够获取相关信息的时间

C、对于被审计单位发生的重大交易,注册会计师应当在期中实施控制测试

D、如果评估的重大错报风险为低水平,注册会计师可以选择资产负债表日前适当日期为截止日实施函证

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第7题
下列各项中属于信息系统应用控制的是()。

A.程序开发控制

B.处理控制

C.数据访问控制

D.程序变更控制

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第8题
如果存在着已知的事项或情况,是超出管理层评估期间发生的,可能导致注册会计师对管理层编制财务报表时运用持续经营假设的适当性产生怀疑。下列做法中,正确的有()。

A.注册会计师需要对存在这些事项或情况的可能性保持警觉

B.注册会计师需要采取进一步措施审计这些事项

C.注册会计师可能需要提请管理层评价这些事项对于其评估被审计单位持续经营能力的潜在重要性

D.除询问管理层外,注册会计师没有责任实施其他任何审计程序

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第9题
当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为,且管理层不能提供充分的信息时,注册会计师首先应当采取的措施是()。

A.先向管理层询问对经营活动可能产生重要影响的法律法规

B.先向被审计单位的律师询问

C.先向会计师事务所的律师询问

D.出具保留或否定意见的审计报告

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第10题
下列有关函{正的表述中,正确的是()。

A.函证是指仅依靠信函的方式来获取证据

B.函证仅适用于银行存款和往来款项等项目

C.询证函应该以被审计单位的名义发出

D.如果回函结果表明不存在差异,说明该事项不存在错报

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