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提问人:网友whabbit 发布时间:2022-01-06
[主观题]

以下有关穿行测试的说法中,不正确的是()。A.对重要业务流程的自动化控制,要对整个流程穿行测试B

以下有关穿行测试的说法中,不正确的是()。

A.对重要业务流程的自动化控制,要对整个流程穿行测试

B.穿行测试是为了验证对业务流程及可能发生错报环节了解的准确性和完整性

C.对重要业务流程的人工控制,穿行测试应涵盖交易从发生到记账的整个过程

D.仅当注册会计师拟信赖内部控制时,才会执行穿行测试

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第1题
为了解各类重要交易在业务流程中发生、处理和记录的过程,注册会计师需要执行穿行测试。以下有关穿行测试的说法中,不正确的是()。

A.对于重要的业务流程的自动化控制,需要对整个流程执行穿行测试

B.穿行测试是为了验证以前对业务流程及可能发生错报环节了解的准确性和完整性

C.对于重要业务流程的人工控制,穿行测试应涵盖交易从发生到记账的整个过程

D.只有当注册会计师拟信赖内部控制时,才对该内部控制执行穿行测试

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第2题
下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解与评价的说法中,不正确的是()。 A.如果多项内部控

下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解与评价的说法中,不正确的是()。

A.如果多项内部控制能够实现同一目标,则注册会计师不需要了解与该目标有关的每项控制活动

B.注册会计师应考虑识别和了解与认定关系更直接、更有效的控制

C.缺乏有效的预防性控制增大了错报的风险,因此需要建立更加不敏感的检查性控制

D.如果经过穿行测试,注册会计师发现已识别的控制实际上并未执行,则应当重新针对该项控制目标识别是否存在其他的控制

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第3题
下列有关穿行测试的说法中,错误的是()

A.如注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期会对重要流程实施穿行测试

B.注册会计师需要亲自执行穿行测试,不可利用内部审计的工作

C.一般而言,对每个重要流程,选取一笔交易或事项实施穿行测试即可

D.注册会计师应当使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试

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第4题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是()。

A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别

B.了解业务流程层面应执行穿行测试

C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序

D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结沦

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第5题
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效的审计证据,下列有关剩余期间补充证据的说法中,正确的是()

A.注册会计师可以通过测试被审计单位对控制的监督。将控制在期中运行有效的审计证据合理延伸至期末

B.被审计单位的控制环境越有效,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越少

C.如果控制在剩余期间发生了变化,注册会计师可以通过实施穿行测试,将期中获取的审计证据合理延伸至期末

D.注册会计师在信赖控制的基础上拟减少的实质性程序的范围越大,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越多

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第6题
审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()。

A.合理利用以往审计经验

B. 观察被审计单作业活动

C. 询问被审计单位有关人员

D. 选择具有代表性的交易进行穿行测试

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第7题
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效的审计证据,下列有关剩余期间补充证据的说法中,错误的是()。

A.注册会计师可以通过测试被审计单位对控制的监督,将控制在期中运行有效的审计证据合理延伸至期末

B.被审计单位的控制环境越有效,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越少

C.如果控制在剩余期间发生了变化,注册会计师可以通过实施穿行测试,将期中获取的审计证据合理延伸至期末

D.注册会计师在信赖控制的基础上拟减少的实质性程序的范围越大,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越多

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第8题
审计档案有当期档案与永久性档案之分。以下有关当期档案的说法中,不正确的是()。

A.当期档案是指仅供本期和下期使用的审计档案

B. 记录企业规章制度的审计档案属于当期档案

C. 在控制测试中形成的审计档案属于当期档案

D. 记录在实质性程序的审计档案不属于当期档案

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第9题
下列关于穿行测试的说法中,错误的是()。
下列关于穿行测试的说法中,错误的是()。

A、穿行测试是一种评估设计有效性的有效方法

B、对于以前年度审计中识别出的缺陷,不适合实行穿行测试来评价控制设计的有效性

C、实施穿行测试时往往综合运用询问、观察、检查相关文件记录和重新执行

D、对每个重要流程,注册会计师应选取足够样本量对交易和事项实施穿行测试

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第10题
以下方法中,可用于企业内部控制评价的是()。

A.因果图分析

B.穿行测试

C.敏感性分析

D.盈亏平衡分析

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