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提问人:网友lzg368 发布时间:2022-01-07
[单选题]

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括()。

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员先行办理后,需要及时向审批人的上级授权部门报告

B.不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据

C.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

D.出纳人员支付货币资金后,应及时登记应付账款明细账

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第1题
【单选题】被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。 A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
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第2题
5.针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是(  )。

A、信用管理部门赊销审批后,信息系统自动更新主营业务收入明细账及应收账款明细账

B、仓库部门在销售单得到发货批准后才能生成连续编号的发运凭证,并能按照设定的要求核对发运凭证与销售单之间相关内容的一致性

C、销售单、发运凭证核对一致的情况下生成连续编号的销售发票,并对例外事项进行汇总,以供企业相关人员进行进一步的处理

D、系统将客户代码、商品发送地址、发运凭证、发票与应收账款主文档中的相关信息进行比对

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第3题
货币资金业务的授权批准控制应做到( )。

A、明确审批人的授权批准方式、权限、程序等

B、审批人不得越权审批

C、明确经办人的职责范围和工作要求

D、所有收付款业务都要集体审批

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第4题
6.针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师认为不恰当的有(  )。

A、企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账

B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C、对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度

D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

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第5题
针对下列被审计单位制定的内部控制中,注册会计师认可的有()。
A、只有附有装运凭证、销售发票才能够登记主营业务收入明细账

B、销售发票应事先连续编号

C、应收账款记账员定期向客户寄送对账单

D、记录销售的职责与处理销售交易的其他功能相分离

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第6题
下列关于值得关注的内部控制缺陷的说法中,正确的是()
A.值得关注的内部控制缺陷是指被审计单位内部控制设计或执行方面存在的控制缺陷

B.在审计工作中,注册会计师可以采用口头形式向治理层通报审计过程中识别的值得关注的内部控制缺陷

C.注册会计师不必向管理层通报审计过程中识别的值得关注的内部控制缺陷

D.值得关注的内部控制缺陷的沟通中,应包括对缺陷的描述以及对其潜在影响的解释

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第7题
货币资金是企业流动性最强的资产,是企业生产经营必不可少的物质条件,是企业的重要支付手段和流通手段。( )
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第8题
每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对。( )
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第9题
在对银行存款进行审计时,注册会计师的以下做法不正确的是( )。 A、以被审计单位的名义向银行发函询证 B、向被审计单位在本期存过款的银行发函,零余额账户和在本期内注销的账户不需要发函 C、取得并检查银行存款余额对账单和银行存款余额调节表 D、对银行存单执行检查程序
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第10题
盘点库存现金的人员包括()。 A.现金出纳员 B.会计档案保管员 C.会计主管人员 D.注册会计师
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