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提问人:网友sky1102 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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1天前
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更多“下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。 A.确保公司内部审计部门能直接与董事”相关的问题
第1题
(2010年)下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第2题
某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能有()。

A.监督内审部门

B.复核外部审计师的工作成果

C.负责指定和撤换公司的外聘审计师

D.向董事会报告内控系统的重大审计发现

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第3题
下列各项中,可以被认为是内部控制发展史上的里程碑的是()。

A.中国《企业内部控制基本规范》

B.英国特恩布尔委员会的特恩布尔报告

C.COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》

D.美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)发布的审计准则第5号规定

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第4题
甲公司是一家集团上市公司,其董事会下设风险管理委员会,风险管理委员会对董事会负责。下列表述中不属于风险管理委员会主要履行的职责是()。

A.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

B.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

C.研究提出全面风险管理工作报告

D.审议风险管理组织机构设置及其职责方案

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第5题
下列各项中,属于相关服务的是()。

A.上市公司年度财务报表审计

B.上市公司年度财务报表审阅

C.内部控制审计

D.执行商定程序

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第6题
下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。
下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。

A.绩效审计

B.上市公司年度财务报表审计

C.上市公司年度财务报表审阅

D.内部控制审计

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第7题
下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有

A.甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款

B.乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染

C.丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

D.丁企业的企业文化是 “不惜一切代价做大市场”

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第8题
某上市公司为加强和规范企业内部风险管理,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。

A.提交全面风险管理年度报告

B. 审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

C. 审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

D. 督导企业风险管理文化的培育

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第9题
下列各项中,属于职工薪酬包含的职工是()。

A.临时雇员

B.独立监事

C.内部审计委员会成员

D.为企业提供审计服务的注册会计师

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