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提问人:网友netweal 发布时间:2022-01-06
[单选题]

在财务报表审计中,注册会计师对财务报表所确定的审计风险与其对账户余额与交易层所使用的审计风险必须满足()关系。

A.财务报表的审计风险大于账户余额、交易层的审计风险

B.财务报表的审计风险等于账户余额、交易层的审计风险

C.财务报表的审计风险小于账户余额、交易层的审计风险

D.财务报表的审计风险不等于账户余额、交易层的审计风险

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匿名网友[60.***.***.2]选择了 A
1天前
匿名网友[112.***.***.181]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“在财务报表审计中,注册会计师对财务报表所确定的审计风险与其对账户余额与交易层所使用”相关的问题
第1题
下列有关整合审计的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规

B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度

D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期

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第2题
下列不属于注册会计师对财务报表审计时所出具的审计报告中注册会计师责任段所描述的内容是()。

A.选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估

B.我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见

C.审计工作还包括评价治理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报

D.审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据

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第3题
以下对注册会计师审计含义理解中,恰当的有()。

A.注册会计师在财务报表审计中应根据被审计单位所采用的会计准则和会计制度来判断其财务报表的编制是否合法,财务报表反映的内容是否公允

B.注册会计师在财务报表审计中应当查出财务报表中所有重大舞弊

C.注册会计师财务报表审计的核心环节是对财务报表重大错报风险的“识别、评估和应对”

D.注册会计师必须获取基于财务报表认定的充分适当的审计证据才能对财务报表发表审计意见

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第4题
下面有关对简要财务报表的审计的提法中,不正确的是()。A.如未对简要财务报表所依据的财务报表
下面有关对简要财务报表的审计的提法中,不正确的是()。

A.如未对简要财务报表所依据的财务报表整体发表审计意见,则不应对简要财务报表出具审计报告

B.对简要财务报表发表审计意见时,不应使用“公允反映”等术语

C.审计意见段应当说明,简要财务报是按照企业会计准则和相关会计制度编制的

D.如果对已审计财务报表出具了非无保留意见的审计报告,即使对简要财务报表的编制表示满意,注册会计师仍应在审计报告中指出,简要财务报表依据的已审计财务报表已被注册会计师出具非无保留意见的审计报告

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第5题
注册会计师应当在对简要财务报表出具的审计报告中指出或提及以下内容 ()。

A.如果对已审计财务报表出具了非无保留意见的审计报告则应指出,简要财务报表依据的已审计财务报表已被注册会计师出具非无保留意见的审计报告

B.提及对已审计财务报表出具的审计报告的日期和意见类型

C.简要财务报表中的信息是否在所有重大方面与其依据的已审计财务报表一致

D.指出简要财务报表所依据的已审计财务报表

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第6题
下列不属于注册会计师对财务报表审计时所出具的审计报告中注册会计师责任段所描述的内容是()。

A.“我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础”

B.“审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据”

C.“我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见”

D.“审计工作还包括评价治理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报”

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第7题
下面有关对简要财务报表的审计的提法中,不正确的是()。

A.如未对简要财务报表所依据的财务报表整体发表审计意见,则不应对简要财务报表出具审计报告

B.对简要财务报表发表审计意见时,不应使用“公允反映”等术语

C.审计意见段应当说明,简要财务报是按照企业会计准则和相关会计制度编制的

D.如果对已审计财务报表出具了非无保留意见的审计报告,即使对简要财务报表的编制表示满意,注册会计师仍应在审计报告中指出,简要财务报表依据的已审计财务报表已被注册会计师出具非无保留意见的审计报告

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第8题
下列有关其他信息的相关说法中,错误的是()。

A.财务报表的审计意见不涵盖其他信息,也不要求注册会计师获取超过形成财务报表审计意见所需要的审计证据

B.无论注册会计师获取其他信息是在审计报告日之前还是之后,均适用注册会计师对其他信息的责任(除适用的报告责任外)

C.证券发行文件,包括招股说明书,属于其他信息的范畴

D.财务报表审计业务中,注册会计师对其他信息的责任,不构成对其他信息的鉴证业务,也不将对其他信息获取保证的义务强加于注册会计师

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第9题
注册会计师对财务报表组成部分进行审计时,下列做法正确的是()。

A.在对财务报表整体已经发表了否定意见或无法表示意见后,注册会计师不应再为该组成部分出具审计报告

B.在审计财务报表组成部分时,注册会计师应当合理运用重要性原则,适当提高重要性水平,以扩大审计测试范围

C.注册会计师应当在审计报告引言段中指明组成部分的编制基础,或提及对编制基础加以限定的协议,并在意见段中说明所审计组成部分在所有重大方面是否按照该基础进行了公允反映

D.注册会计师应当提请被审计单位在财务报表组成部分的审计报告后附送整体财务报表,以使审计报告使用人更好地理解该组成部分

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第10题
注册会计师应当对简要财务报表出具的审计报告中指出或提及以下内容()。

A.指出简要财务报表所依据的已审计财务报表

B.提及对已审计财务报表出具的审计报告的日期和意见类型

C.简要财务报表中的信息是否在所有重大方面与其依据的已审计财务报表一致

D.如果对已审计财务报表出具了非无保留意见的审计报告,则应指出简要财务报表依据的已审计财务报表已被注册会计师出具非无保留意见的审计报告

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第11题
下列关于重大不一致的说法中,注册会计师认为错误的有()。

A.审计报告日前发现重大不一致,如果需要修改已审计财务报表而被审计单位拒绝修改,注册会计师应在审计报告中增加强调事项段说明该重大不一致

B.如果在阅读其他信息时发现重大不一致,注册会计师应当确定已审计财务报表或其他信息是否需要修改

C.审计报告日前发现重大不一致,如果需要修改已审计财务报表而被审计单位拒绝修改,注册会计师应当根据具体情况出具保留意见或否定意见的审计报告

D.重大不一致是在其他信息中,对与已审计财务报表所反映事项不相关的信息作出的不正确陈述或列报

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