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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查
B.严格职责分工
C.控制坐支规模
D.严格财产实物控制
E.严格授权批准
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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查
B.严格职责分工
C.控制坐支规模
D.严格财产实物控制
E.严格授权批准
A.询问参与货币资金业务活动的人员
B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C.检查相关文件和报告
D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统
A.询问参与货币资金业务活动的人员
B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C.检查相关文件和报告
D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告
B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
不相容职务的是()
A调查研究与决策
B概预算编制与审核
C项目实施与价款支付
D竣工决算与审计
A.可行性 研究与决策
B.概预算编制与审核
C.项目实施与价款支付
D.竣工决算与审计
E.1
F.1G.1H.1
A.识别的重要账户、列报及相关认定
B.计划审计工作时,注册会计师使用的重要性水平
C.实施控制测试时所需的样本规模
D.识别重要账户、列报及其相关认定时应当评价的风险因素
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员先行办理后,需要及时向审批人的上级授权部门报告
B.不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
C.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
D.出纳人员支付货币资金后,应及时登记应付账款明细账
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
A.注册会计师在审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷
B.注册会计师与财务报表审计相关的责任
C.被审计单位管理层拒绝对其持续经营能力进行评估
D.注册会计师对被审计单位会计实务重大方面的质量的看法
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