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提问人:网友chjiwa 发布时间:2022-01-06
[多选题]

注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。注册会计师对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经过适当的授权批准

C.检查销售发票连续编号的完整性

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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匿名网友[90.***.***.58]选择了 C
1天前
匿名网友[0.***.***.67]选择了 C
1天前
匿名网友[70.***.***.213]选择了 B
1天前
匿名网友[127.***.***.185]选择了 D
1天前
匿名网友[114.***.***.79]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分”相关的问题
第1题
按照会计报表审计的目标和一般原则准则的相关规定,注册会计师应当合理保证会计报表整体不存在重大错报。()因素可能会影响发现重大错报的能力,注册会计师不能绝对保证会计报表整体不存在重大错报。

A.采用抽样方法对应收账款的函证

B.销售与收款业务循环内部控制存在固有局限性

C.注册会计师判断测试销售与收款业务时获取的审计证据是充分、适当的

D.测试销售与收款业务时获取的审计证据大多数是说服性而非结论性的

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第2题
C注册会计师负责对X公司2009年度财务报表进行审计,在销售与收款业务循环的测试过程中,C注册会计师需要对以下内部控制关键点进行判断。适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误,以下有关X公司销售与收款业务循环中进行了适当的职责分离的是()。

A.负责应收账款记账的职员负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员同时开具销售发票

C.在销售合同订立前,由专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管应当由某一会计人员专门负责

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第3题
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第4题
在对甲公司20×8年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责销售与收款循环的审计。在审计过程中,A注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。A注册会计师在对甲公司销售与收款业务内部控制制度是否健全、各项规定是否得到有效执行进行测试时,其测试的重要环节包括()。

A.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

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第5题
G注册会计师发现在C公司销售与收款业务循环的内部控制中治理层涉及重大错误或舞弊,可能采取的措施包括()。

A.重新考虑其所做相关陈述的可靠性

B.尽早将此类事项与治理层沟通

C.向司法机关和C公司的监管机构报告

D.应当考虑征询法律意见

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第6题
注册会计师B在测试秋风公司销售与收款循环的内部控制时,决定分别对“适当的职责分离”、“正确的授权审批”、“充分的凭证与记录”、“凭证的预先编号”、“按月寄送对账单”和“内部核查”方面的内部控制进行符合性测试。

请回答:

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第7题
对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ()

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ( )

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第8题
注册会计师在了解X公司销售与收款循环内部控制后,准备对X公司销售业务的内部控制进行测试,以验证其能否确保已入帐的销售确系已经实现的销售。请列示该项测试的主要程序。

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第9题
德尔会计师事务所负责对华西公司2007年度财务报表进行审计,注册会计师李明负责华西公司销售与收
款循环业务的审计,在审计过程中遇到下列问题,请代为做出正确的判断。

为了防止各种有意或无意的错误,华西公司往往会制定相关的内部控制,进行适当的职责分离,比如:主营业务收入由记录应收账款之外的职员独立登记,该职员为公司的出纳。()

A.正确

B.错误

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第10题
A注册会计师是J公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责销售与收款循环审计的助理人员提出的问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。 下列程序中,有助于证实被审计单位销货业务分类正确这一控制目标的内部控制测试程序有()。

A.检查会计科目表是否恰当

B.观察是否寄发对账单,并检查顾客回函档案

C.核对发运凭证与存货永续记录中的发运分录

D.检查有关凭证上内部复核和查核的标记

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