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提问人:网友elaoto 发布时间:2022-01-06
[多选题]

以下选项中()是被审计单位内部控制存在的固有限制。因此,注册会计师不可能保证将所有错误与舞弊揭发出来,只能做到合理确信的程度。

A.设计和运行受制于成本效益原则

B.一般仅为常规业务活动而设计

C.有关人员串通舞弊

D.执行人员屈从外部压力

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匿名网友[161.***.***.84]选择了 A
1天前
匿名网友[48.***.***.67]选择了 C
1天前
匿名网友[141.***.***.190]选择了 A
1天前
匿名网友[114.***.***.211]选择了 B
1天前
匿名网友[71.***.***.153]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[134.***.***.142]选择了 D
1天前
匿名网友[253.***.***.116]选择了 A
1天前
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更多“以下选项中()是被审计单位内部控制存在的固有限制。因此,注册会计师不可能保证将所有错误与舞弊”相关的问题
第1题
下列选项中属于审计固有限制的有()。

A.被审计单位和关联方串通舞弊

B.被审计单位内部控制存在缺陷

C.注册会计师由于天气冷不愿意进行监盘,采用替代程序

D.管理层不提供与财务报表编制相关的全部信息

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第2题
以下关于审阅法的应用中不恰当的是()

A.确认实物资产的存在

B.评价被审计单位的内部控制

C.了解被审计单位的业务

D.确认实物资产的权属

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第3题
以下情形中需要收集最多审计证据的是()

A.被审计单位内部控制完备

B.以往审计未发现被审计单位存在重大问题

C.被审计单位管理层诚信不足

D.审计主体即使审计失败了也不会遭受惩罚

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第4题
下列选项中,不属于应收票据实质性测试的审计目标的是()。A.确定应收票据的内部控制是否存在、有效

下列选项中,不属于应收票据实质性测试的审计目标的是()。

A.确定应收票据的内部控制是否存在、有效且得到一贯遵循

B.确定应收票据是否存在、完整并归被审计单位所有

C.确定应收票据的年末余额是否正确

D.确定应收票据在财务报表上的披露是否恰当

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第5题
以下有关被审计单位经营风险的说法中,错误的是()。

A.识别和应对经营风险的过程是被审计单位内部控制的组成部分

B.不正确的经营目标与不适当的经营战略都可能导致经营风险

C.较高的经营风险表明被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷

D.注册会计师没有责任识别和评估与审计无关的经营风险

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第6题
关于对询证函回函不符事项的评价,以下说法中,不恰当的是()

A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明被审计单位的财务报表存在错报

C.不符事项可能是由于函证程序的时间安排导致的

D.不符事项的存在意味着注册会计师需要实施进一步调查

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第7题
如果注册会计师没有查出被审计单位财务报表中存在错报,在以下()条件同时被满足的情况下,注册会计师才可能被判与担负重大过失相应的法律责任。

A.错报是重大的

B.被审计单位的内部控制无效

C.注册会计师没有运用适当的实质性测试程序

D.注册会计师具有不良动机

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第8题
下列选项中,对被审计单位具有处罚权的是()

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.内部控制审计

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第9题
以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()A.不符事项可能表明被审计单位

以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()

A.不符事项可能表明被审计单位的财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明财务报表存在错报

C.不符事项意味着注册会计师要实施进一步调查

D.某些不符事项并不能表明一定存在错报

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第10题
以下对询证函回函不符事项评价的陈述中,不恰当的是()。A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告

以下对询证函回函不符事项评价的陈述中,不恰当的是()。

A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项的存在表明财务报表存在错报

C.注册会计师应当调查不符事项以确定财务报表是否存在错报

D.不符事项的存在意味着注册会计师需要实施进一步调查

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