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提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
[主观题]
库存现金的内部审计制度是库存现金的内部控制制度的一部分。()
库存现金的内部审计制度是库存现金的内部控制制度的一部分。( )
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库存现金的内部审计制度是库存现金的内部控制制度的一部分。( )
A.抽样验证被审计单位是否每天将库存现金收入解存银行
B.抽样验证库存现金日记账中是否存在非正常的库存现金支出
C.审查决算日银行存款余额调节表
D.检查被审计单位库存现金是否定期盘点
A.盘点人员必须有出纳员、被审计单位会计主管和注册会计师
B.盘点之前应将已办理库存现金收付手续的收付凭证登入库存现金日记账
C.不同存放地点的库存现金应同时进行盘点
D.盘点时间应安排在库存现金收付业务进行时采取突击盘点
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