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提问人:网友xizhou 发布时间:2022-01-06
[主观题]

内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于: A.决定系统

内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:

A.决定系统是否符合已建立的管理目标

B.证明系统符合国际审计要求

C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖

D.获得对测试系统有效性所必要的了解

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更多“内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于: A.决定系统”相关的问题
第1题
在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环境
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第2题
下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是()

A. 注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制

B. 注册会计师在财务报表审计中,需要了解与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见

C. 对于某些非财务数据(如生产统计数据)的控制,如果注册会计师在实施分析程序时使用这些数据,这些控制就可能与审计相关

D. 某些法规(如税法)对财务报表存在直接和重大的影响(影响应交税费和所得税费用),为了遵守这些法规,被审计单位可能设计和执行相应的控制,这些控制也与注册会计师的审计相关

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第3题
下面有关对控制环境进行风险评估的提法正确的是()

A. 穿行测试一般用作对控制环境风险评估的审计程序

B. 尽管注册会计师了解到控制环境薄弱,但仍然可以认定某一流程的控制是有效的

C. 在审计计划过程中,注册会计师就应开始对控制环境进行风险评估,以制定相应的总体审计策略

D. 由于对小型被审计单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第4题
内部审计师希望制定下列流程图:()工厂处理货运信息的流程。内部审计师不应该
A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

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第5题
新中国的内部审计工作是在国家审计制度恢复之后逐渐发展起来的。
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第6题
有关重大事项的记录可能分散在审计工作底稿的不同部分,注册会计师可以随时查询故无需将分散在审计工作底稿中的有关重大事项的记录进行汇总。
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第7题
作为风险分析的一部分。内部审计师打算利用某工厂过去30个月的销售额预测下个月销售的增长率。在过去的9个月里,该组织发生了影响销售的显著变化。最适合的分析工具是:

A.简单移动平均

B.指数平滑法

C.排队理论

D.线性回归分析

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第8题
机构担心其备用部分的存货太多,已试图将关键存货按工期安排,以便使存货待料的停工期最短。如果据估计停工期每天的成本是150美元,管理层想要知道最优的备用存货量。假定不用测定持有成本和定货成本。请你拟出最佳的存货水平。以下那种方法最适合应用:

A.作业研究法;

B.属性列表法;

C.价值分析法;

D.头脑风暴法。

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第9题
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准:

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;

B.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;

C.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;

D.假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。

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第10题
在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义为:

A.事件发生的不确定性,它会影响目标的实现;

B.对各项交易进行结算或归类以及相应的认定所包含错报的风险对于财务报表而言是很重要的;

C.没有坚持组织的政策、计划和程序或遵守相应的法律和法规;

D.没有实现既定的业务和项目的目标和目的。

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