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提问人:网友nnadia 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。

A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致

B.核对请购单与订购单是否一致

C.检查签发的支票是否有被授权人的签字

D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确

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匿名网友[217.***.***.201]选择了 C
1天前
匿名网友[224.***.***.207]选择了 C
1天前
匿名网友[69.***.***.149]选择了 D
1天前
匿名网友[165.***.***.89]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[129.***.***.253]选择了 A
1天前
匿名网友[166.***.***.84]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[14.***.***.167]选择了 C
1天前
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更多“下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。”相关的问题
第1题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查有无未记录的购货发票存在

C.检查付款凭单是否附有购货发票

D.审核批准采购价格和折扣的标志

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第2题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用拄制测试程序的是()

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查有无来记录的卖方发票存在

C.检查付款凭单是否附有卖方发票

D.审核批准采购价格和折扣的标志

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第3题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。

A.检查付款凭单是否附有卖方发票

B.检查卖方发票连续编号的完整性

C.检查企业验收单是否有缺号

D.审核采购价格和折扣的标志

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第4题
以下程序中,()属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查订货单是否事先编号并登记入账

C.检查付款凭单是否附有卖方发票

D.审核标准采购价格和折扣的标志

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第5题
“资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有:

A.①

B.②

C.③

D.④

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第6题
对采购与付款循环的审计中,控制测试程序并非是必须要执行的程序。
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第7题
在采购与付款循环的审计中,注册会计师对应付账款实施的下列审计程序中,与查找是否存在未入账的应在采购与付款循环的审计中,注册会计师对应付账款实施的下列审计程序中,与查找是否存在未入账的应付账款无关的是()

A.检查供应商发票、验收报告或入库单

B.结合存货监盘程序,检查资产负债表日前后的验收报告或入库单

C.对资产负债表日后付款项目,检查相关付款凭证

D.以应付账款账簿记录为起点,追查到相关原始凭证

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第8题
下列程序中,属于测试现金收款内部控制的程序有()。A.现金是否妥善保管B.核对实收金额与销售发票是

下列程序中,属于测试现金收款内部控制的程序有()。

A.现金是否妥善保管

B.核对实收金额与销售发票是否一致

C.检查有无授权批准手续

D.抽取一定期间的日记账与总账核对

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第9题
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有: A.运用分析性复核方法检查应付账款期

下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:

A.运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性

B.抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性

C.抽取部分支票,检查授权签字情况

D.实地观察验收与仓库保管职责的分离情况

E.运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性

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第10题
ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)是生产经营电子产品的大型工业企业,甲会计师事务对其采购业务

的内部控制进行了了解,下表给出了注册会计师了解到的内部控制,请指出对应的相关认定;针对每一内部控制及其目标,请选择与内部控制相对应的控制测试程序,并假定内部控制运行有效,请选择相对应的实质性程序。

注册会计师实施的控制测试程序:

(1)检查内部核查的标记。

(2)检查验收单连续编号的完整性。

(3)查验付款凭单后是否附有完整的相关单据。

(4)检查工作手册并检查有无未记录的验收单的存在。

注册会计师实施的实质性程序:

(a)将采购明细账中记录的交易卖方发票、验收单和其他证明文件比较,并关注验收单的日期与采购明细账的日期。

(b)复算包括折扣和运费在内的卖方发票填写金额的准确性。

(c)检查卖方发票、验收单、订购单和请购单的合理性和真实性。

(d)从验收单追查至采购明细账。

(e)从卖方发票追查至采购明细账。

(f)检查采购明细账所依据的验收单编号的完整性,并记录最后一张验收单的顺序号码。

(g)检查验收单连续编号的完整性。

(h)通过加计采购明细账,追查过入采购总账和应付账款、存货明细账的数额是否正确,用以测试过账和汇总的正确性。

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