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提问人:网友bjhxyp 发布时间:2022-01-06
[主观题]

关于教育费附加的说法,正确的是()。A.某公司应缴纳增值税30万元,实际缴纳增值税20万元,该公司以

关于教育费附加的说法,正确的是()。

A.某公司应缴纳增值税30万元,实际缴纳增值税20万元,该公司以30万元为计税依据缴纳教育费附加

B.张某下岗失业后开小吃店,2009年10月8日领取税务登记证,2010年10月8日起缴纳教育费附加

C.某公司进口铁矿石缴纳增值税80万元,应同时按3%缴纳教育费附加

D.某公司出口电视机已退增值税60万元,但已缴纳的教育费附加不予退还

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第1题
下列支付的运费中不允许计算扣除进项税额的有()。

A.销售免税货物支付的运输费用

B.外购自用的机器设备支付的运输费用

C.外购自用轿车支付的运输费用

D.购进免税农产品支付的运输费用

E.购进货物所支付的邮寄费

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第2题
下列业务应当征收增值税的有()。

A.银行销售金银

B.电力公司向发电企业收取的过网费

C.转让企业全部产权涉及的应税货物的转让

D.缝纫业务

E.邮政部门、集邮公司销售集邮商品

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第3题
当月允许抵扣的进项税额为()万元。

A.53.2

B.29.8

C.50.6

D.34.735

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第4题

根据上述资料回答下列各题。 某生产企业成立于2005年,并于成立之初被认定为增值税一般纳税人,2013年9月发生以下业务: (1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为80元,按九五折销售,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元。 (2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明的销售额200万元,A商场尚未付款提货。 (3)转让本企业非专利技术使用权,取得特许权使用费16万元;出租不需用的2009年购进的机动车,取得租金收入25万元,上述两项业务均开具普通发票。 (4)销售2007年2月购进的旧设备一台(购进时未抵扣进项税额),该设备账而原值21万元,已提折旧8万元,取得含税销售额6万元。 (5)因管理不善毁损上月购进已抵扣进项税额的免税农产品一批,该批农产品账面成本为8.7万元。 (6)为生产免税产品购入一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款4万元,增值税税额0.68万元。 (7)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得增值税专用发票上注明的价款600万元,增值税税额102万元,已支付货款并已验收人库;支付运费20万元,取得运输业增值税专业发票。(假设上述有关涉税凭证均合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣,该企业所有业务均选择按一般计税方法计算纳税) 本月准予抵扣的进项税额()万元。

A.102.9

B.103.58

C.104.08

D.104.88

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第5题
2009年5月乙企业进口卷烟应纳增值税和消费税合计()万元。

A.74.46

B.75.2l

C.80.05

D.1 17.47

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第6题
甲卷烟厂(增值税一般纳税人)2013年4月份从乙烟叶种植场收购烟叶5吨,取得的同一张销售发票上分别注明烟叶收购价款50000元和价外补贴5500元;从丙烟农处收购烟叶2吨,甲厂开具的烟叶收购发票上注明烟叶收购价款18000元,另开收购发票注明支付价外补贴1500元。甲厂均已按规定缴纳了烟叶税。甲将上述收购的烟叶全部发往丁企业加工烟丝,当月加工完毕并全部收回,支付加工费3万元,取得增值税专用发票,丁企业已按规定代收代缴消费税(并无同类烟丝售价)。则丁企业应代收代缴的消费税款为()元。

A.32181.94

B.40249.80

C.45206.23

D.45289.80

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第7题
一般纳税人因进货退出而收回的增值税税额,应从发生进货退出的当期进项税额中扣减,如不按规定扣减,造成虚增进项税额,不纳或少纳增值税的,增值税规定的处理方法是()。

A.属欠税行为,补缴税款

B.属偷税行为,按偷税处罚

C.进项税额转出,不收取滞纳金

D.进项税额转出,以后年度补缴

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第8题
根据增值税法的规定,下列各项货物中可以实行增值税即征即退政策的有()。

A.以垃圾为燃料生产的电力或者热力

B.以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力

C.销售以退役军用发射药为原料生产的涂料硝化棉粉

D.以煤炭开采过程中伴生的舍弃物油母页岩为原料生产的页岩油

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第9题
下列项目中,免征增值税的有()。

A.销售自产的综合利用生物柴油

B.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备

C.污水处理劳务

D.再生水

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第10题
某拍卖行2013年8月销售死当物品取得销售收入41.6万元,取得咨询收入15万元,手续费收入11万元,该拍卖行当月应纳增值税、营业税合计()万元。

A.2.90

B.2.10

C.3.68

D.1.30

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