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提问人:网友sff2008 发布时间:2022-01-06
[主观题]

为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理

层可使用外部审计师,下列关于外部审计范围的表述中,错误的是()。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

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更多“为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理”相关的问题
第1题
为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计范围的表述错误的是()。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评估商业银行总体经营情况

C.评估商业银行各项风险管理制度

D.评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

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第2题
基金管理公司为了确保会计核算系统的正常运转,应采取的会计控制措施有()。

A.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序

B. 建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生

C. 采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值

D. 规范基金清算交割工作,在授权范围内及时准确地完成基金清算

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第3题
基金管理公司为了确保会计核算系统的正常运转,应采取的会计控制措施有()。

A.规范基金清算交割工作,在授权范围内及时准确地完成基金清算

B.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序

C.采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值

D.建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生

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第4题
基金管理公司为了确保会计核算系统的正常运转,应采取的会计控制措施有()

A.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序

B.建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生

C.采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值

D.规范基金清算交割工作,在授权范围内及时准确地完成基金清算

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第5题
为了确定审计的前提条件是否存在,注册会计师应当就管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见。下列有关管理层责任的说法中,正确的有()。

A.管理层应当按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映

B.管理层应当设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

C.管理层应当向注册会计师提供必要的工作条件,包括允许注册会计师接触与编制财务报表相关的所有信息

D.管理层应当允许注册会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员

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第6题
财务报告内部控制主要包括下列哪些方面的政策和程序:A保存充分、适当的记录,准确、公允地反映企

财务报告内部控制主要包括下列哪些方面的政策和程序:

A保存充分、适当的记录,准确、公允地反映企业的交易和事项

B合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表

C合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权

D合理保证及时防止或发现纠正未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项

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第7题
为了提供会计信息的(),企业在编制财务报告时,对发生的会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正、资产负债表日后事项要按照会计准则的规定进行调整,从而公允的反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,真实的反映企业管理层的受托责任履行情况,给财务报表使用者提供决策有用的会计信息。

A.可靠性

B.相关性

C.可比性

D.准确性

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第8题
在确保货币基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值的前提下,可采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算()
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第9题
注册会计师审计关联方的目标在于()

A.无论适用的财务报告编制基础是否对关联方做出规定,充分了解关联方及其交易,以便能够确认由此产生的、与识别和评估由于舞弊导致的重大错报风险相关的舞弊风险因素

B.建立健全内部控制,确保关联方和关联方交易在有关信息系统中得以恰当识别,在财务报表中充分披露,且不存在重大错报

C.根据获取的审计证据,就财务报告受到关联方关系及其交易的影响而言,确定财务报表是否公允反映

D.如果适用的财务报告编制基础对关联方做出规定,获取充分、适当的审计证据,确定关联方关系及其交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰当识别、会计处理和披露

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第10题
下列各项中,不属于财务报告内部控制主要包括的政策和程序的是()。

A.保存充分、适当的记录,准确、公允地反映企业的交易和事项

B.合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表

C.合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权

D.完全保证及时防止或发现并纠正未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项

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