下列不属于企业风险控制措施的是()。
A.不相容职务分离控制
B.民主测评系统控制
C.会计系统控制
D.授权审批控制
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- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.不相容职务分离控制
B.民主测评系统控制
C.会计系统控制
D.授权审批控制
A、确保内外部,尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟通,包括编制和提供真实、可靠的财务报告
B、确保企业相关规章制度和为实现经营目标而采取所有的具体措施贯彻执行
C、确保将风险控制在与公司总体目标相适应并可承受的范围内
D、确保企业建立针对各项重大风险发生前的危机处理计划,保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失
A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行
B.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下
C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实
D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
A.通过账账核对、实物盘点,以发现记账错误和货物短缺
B.通过有关财务指标的分析识别存在的财务风险
C.企业要求任何业务尤其是货币资金收支业务不能由某一岗位或某一个人包办
D.要求企业所有人员不经合法授权,不能行使相应权利
A. 可以由人的主观判断来决定选择不同的风险
B. 风险是一系列可能发生的结果而不是最可能的结果
C. 风险总是与机遇并存
D. 风险是可预测、可度量的负面因素
B.审批
C.归档
D.补救
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