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提问人:网友hhz2020 发布时间:2022-01-07
[单选题]

关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。

A.审计目标和对象不同

B.审计的标准不同

C.经费和收入来源不同

D.对发现问题的处理方式相同

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第1题

关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。

A.审计目标和对象不同

B.审计的标准不同

C.经费和收入来源不同

D.对发现问题的处理方式相同

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第2题
下列有关关键审计事项的表述中不正确的是( )。 A、审计准则要求注册会计师在上市实体整套通用目的财务报表审计报告中增加关键审计事项部分,用于沟通关键审计事项 B、沟通关键审计事项,可以提高已执行审计工作的透明度,从而提高审计报告的决策相关性和有用性 C、沟通关键审计事项能够为财务报表使用者提供额外的信息,以帮助其了解被审计单位已审计财务报表中涉及重大管理层判断的领域 D、关键审计事项不属于与治理层沟通中的事项
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第3题
下列各项中,关于注册会计师应当发表的审议意见类型说法正确的有()。
A、被审计单位财务报表在所有方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映,注册会计

B、注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大

C、注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报重大,但不具有广泛性,应当发表保留意见的审计报告

D、注册会计师发表的审议意见类型包括无保留意见和非无保留意见两种

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第4题
审计计划通常可分为总体审计策略和( )两个层次。
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第5题
下列关于评价控制缺陷的说法中,错误的是

A、注册会计师应当评价其识别的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成内部控制的重大缺陷

B、在计划和实施审计工作时,注册会计师需要寻找单独或组合起来不构成重大缺陷的控制缺陷

C、控制缺陷的严重程度与错报是否发生无关

D、控制缺陷的严重程度取决于控制不能防止或发现并纠正错报的可能性大小

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第6题
下列有关独立审计准则的说法,不正确的是()。
A.独立审计准则的全部内容包括独立审计基本准则、独立审计具体准则和独立审计实务公告、执业规范指南

B.独立审计准则是衡量注册会计师的工作质量的基本依据

C.独立审计准则是注册会计师执行各项业务的行为标准

D.独立审计准则是注册会计师发表审计意见的基本依据

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第7题
A注册会计师负责对甲公司2012年度财务报表进行审计,应当了解甲公司及其环境,以充分识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序。需要了解的方面的有()。

A. 甲公司对会计政策的选择和运用

B. 甲公司的内部控制

C. 甲公司的目标、战略以及相关经营风险

D. 行业状况、法律环境和监管环境以及其他外部因素

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第8题
下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。
A、财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B、财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C、从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D、合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第9题
关于注册会计师审计下述提法,不正确的是

A、注册会计师审计是随着商品经济的发展而发展的

B、注册会计师审计是由会计师事务所和注册会计师实施的审计

C、注册会计师审计的产生早于政府审计

D、注册会计师审计独立于政府和任何企业或经济组织

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第10题
关于注册会计师执行审计工作的前提,以下理解中,恰当的有()。

A. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师不能承接该公司财务报表审计业务委托

B. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师执行该公司财务报表审计业务的前提不存在

C. 存在管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任这一前提是注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础

D. 管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,是注册会计师执行审计工作的前提

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