以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。
A.审批控制点
B.对账控制点
C.收付控制点
D.票据与印章管理控制点
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- · 有2位网友选择 B,占比25%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.审批控制点
B.对账控制点
C.收付控制点
D.票据与印章管理控制点
B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点
C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程
D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
A.撰写购货业务的文字说明书
B.绘制固定资产内部控制程图
C.编制存货内部控制调杏表
D.编制应收账款明细表
A、出纳一人办理货币资金业务的全过程
B、加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
C、不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算
D、企业取得货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
B、做好与承包方的对接工作
C、与承包方建立并保持畅通的沟通协调机制
D、梳理有关工作流程
B、运用法律武器向被担保人追索赔偿权利
C、启动担保业务后评估工作,严格落实担保业务责任追究制度
D、健全担保业务经办部门与财会部门的信息沟通机制
B、考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑
C、按照规定的程序和权限从候选承包方中做出选择
D、调查候选承包方的专业资质、技术实力及其从业人员的履历和专业技能
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