搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友laddie10 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下列有关注册会计师审计的说法中,正确的有()

A.注册会计师在执行审计时可以利用内部审计的工作成果

B. 注册会计师审计的独立体现为双向独立

C. 注册会计师审计实提供的是一种有偿服务

D. 政府审计比注册会计师审计更具有独立性

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有4位网友选择 C,占比44.44%
  • · 有3位网友选择 A,占比33.33%
  • · 有2位网友选择 B,占比22.22%
匿名网友[214.***.***.11]选择了 A
1天前
匿名网友[220.***.***.163]选择了 B
1天前
匿名网友[204.***.***.57]选择了 C
1天前
匿名网友[19.***.***.82]选择了 A
1天前
匿名网友[53.***.***.16]选择了 C
1天前
匿名网友[111.***.***.95]选择了 B
1天前
匿名网友[26.***.***.149]选择了 C
1天前
匿名网友[201.***.***.112]选择了 C
1天前
匿名网友[70.***.***.99]选择了 A
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“下列有关注册会计师审计的说法中,正确的有()”相关的问题
第1题
下列与注册会计师审计有关的说法中,正确的有()。

A.财务报表审计的基础是注册会计师的独立性和专业性

B.注册会计师审计与政府审计的对象是一致的

C.审计涉及为财务报表预期使用者如何利用相关信息提供建议

D.注册会计师职业界应了解公众期望并尽可能缩小公众期望差

点击查看答案
第2题
下列有关注册会计师审计的说法中,正确的有()

A.注册会计师在执行审计时可以利用内部审计的工作成果

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实提供的是一种有偿服务

D.政府审计比注册会计师审计更具有独立性

点击查看答案
第3题
下列有关管理层提供书面声明的说法中,正确的有()。

A.书面声明是注册会计师获取的审计证据之一

B. 书面声明本身并不为所涉及的任何事项提供充分、适当的审计证据

C. 如果管理层已就某财务报表认定提供可靠的书面声明,则注册会计师不必获取其他审计证据

D. 书面声明是注册会计师在财务报表审计中需要获取的必要信息

点击查看答案
第4题
下列有关注册会计师审计的说法中正确的有:

A.注册会计师审计就是注册会计师代表本所或个人接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实际上提供的是一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

点击查看答案
第5题
下列有关审计报告日的说法中,正确的有()。

A.在整合审计中,注册会计师可以对内部控制审计和财务报表审计签署不同的报告日期

B.审计报告日不应早于管理层书面声明的日期

C.在特殊情况下,注册会计师可以出具双重日期的审计报告

D.审计报告日后60天内,注册会计师应完成审计工作底稿的归档

点击查看答案
第6题
下列有关注册会计师审计的说法中不正确的有()。

A.注册会计师审计是注册会计师代表本所或个人接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实际上提供的是一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计工作时可以利用内部审计的工作成果

点击查看答案
第7题
下列有关会计分录测试的说法中,正确的有()。

A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师均应当实施会计分录测试

B.注册会计师应当对待测试会计分录总体实施完整性测试

C.即使被审计单位对会计分录和其他调整实施的控制有效,注册会计师也不可以缩小会计分录的测试范围

D.会计分录测试的对象包括被审计单位编制合并财务报表时作出的抵销分录

点击查看答案
第8题
下列有关财务报表审计的说法中,正确的有()

A.大多数审计证据是说服性而非结论性的

B.审计风险无法降至为零

C.审计的固有限制并不能作为注册会计师满足于说服力不足的审计证据的理由

D.审计的最终产品是审计后的财务报表和审计报告

点击查看答案
第9题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

点击查看答案
第10题
下列有关信息技术对审计过程的影响的说法中,正确的有()

A.信息技术在企业中的应用改变注册会计师制定审计目标的原则性要求

B.信息技术在企业中的应用不改变注册会计师进行风险评估的原则性要求

C.由于信息化的特点,审计内容发生了相应的变化

D.注册会计师必须非常熟悉系统内的风险和控制,相应调整审计策略、范围等

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP