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提问人:网友vagrant295 发布时间:2022-01-07
[单选题]

会计软件通过人员管理达到部分内部控制的目标,下面关于用户管理不正确的是()。

A.系统管理对不再使用系统的人员进行注销其登录系统的权限等操作

B. 一般根据用户担任的职务,分工来设置和操作权限

C. 会计软件通过设置权限,用户不能进行没有权限的操作

D. 会计软件只能设置操作权限,不能设置查看数据权限

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1天前
匿名网友[80.***.***.172]选择了 A
1天前
匿名网友[115.***.***.209]选择了 C
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第1题
会计软件通过人员管理达到部分内部控制的目标,下面关于用户管理不正确的是()

A.系统管理对不再使用系统的人员进行注销其登录系统的权限等操作

B.一般根据用户担任的职务,分工来设置和操作权限

C.会计软件通过设置权限,用户不能进行没有权限的操作

D.会计软件只能设置操作权限,不能设置查看数据权限

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第2题
会计软件通过人员管理达到部分内部控制的目标。下面关于用户管理正确的是()。

A.系统管理人员负责增加合法用户,设置其用户名和初始密码

B. 用户根据担任的职务、分工来设置、修改用户对各功能模块的操作权限

C. 维护人员根据用户自我意愿来进行分工来设置、修改其对各功能模块的操作权限

D. 会计软件用户的操作权限都是一样的,但查看权限的数据不同

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第3题
会计软件通过人员管理达到部分内部控制的目标。下面关于用户管理正确的是()

A.系统管理人员负责增加合法用户,设置其用户名和初始密码

B.用户根据担任的职务、分工来设置、修改用户对各功能模块的操作权限

C.维护人员根据用户自我意愿来进行分工来设置、修改其对各功能模块的操作权限

D.会计软件用户的操作权限都是一样的,但查看权限的数据不同

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第4题
关于计算机替代手工记账的条件,下列选项中,不符合我省财政部门有关规定的是()。

A.使用的会计软件达到财政部门会计核算软件基本功能规范的要求,并取得合法使用权

B.配备管理、操作、维护计算机及会计软件系统的工作人员,操作人员应持有会计电算化初级知识培训合格证,管理、维护人员应持有会计电算化中级知识培训合格证

C.应建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度

D.应委托会计师事务所,对本单位会计电算化信息系统运行的合法性、可靠性、正确性进行审查

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第5题
关于计算机替代手工记账的条件,下列选项中不符合我省财政部门有关规定的是()。A.使用的会计软件
关于计算机替代手工记账的条件,下列选项中不符合我省财政部门有关规定的是()。

A.使用的会计软件达到财政部门《会计核算软件基本功能规范》的要求,并取得合法使用权

B.配备管理、操作、维护计算机及会计软件系统的工作人员中,操作人员应持有会计电算化初级知识培训合格证,管理、维护人员应持有会计电算化初级知识培训合格证,管理、维护人员应持有会计电算化中级知识培训合格证

C.应建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度

D.应委托会计师事务所,对本单位会计电算化信息系统运行的合法性、可靠性、正确性进行审查

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第6题
是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审
查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。

A.内部监督

B.内部审计

C.内部控制

D.会计管理

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第7题
“资料l”中,符合内部控制中“凭证记录控制”要求的做法有:

A.出纳人员负责会计软件的管理维护

B.出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记

C.采购部门在采购原材料时,需要编制订购单,并经计划、采购、财务等部门负责人批准,按编号归档保存

D.财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对

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第8题
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有()。

A.财务审计

B.经营审计

C.管理审计

D.财务管理

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第9题
最能体现会计系统内部牵制控制作用的是()管理制度。

A.岗位责任

B.系统操作

C.机房管理及硬件维护

D.会计软件维护

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第10题
信息系统内部控制的主要对象是(),由计算机硬件、软件、人员、信息流和运行规程等要素组成。

A.出纳

B.信息系统

C.会计主管

D.销售人员

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