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提问人:网友肖文娟 发布时间:2022-01-07
[单选题]

关于内部控制概念的理解,说法错误的是()

A.内部控制是一种全程控制。

B.内部控制是一种全面控制。

C.内部控制对企业目标的实现是一种相对保证非绝对保证。

D.内部控制的主体主要是企业管理层。

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更多“关于内部控制概念的理解,说法错误的是()”相关的问题
第1题
关于内部控制概念的理解,正确的是()。
A、内部控制只对下不对上

B、内部控制主要是指会计控制

C、内部控制主要由财务部门主导

D、内部控制是一种全程控制

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第2题
关于内部控制全面性原则的理解错误的是()。
A、内部控制覆盖所有业务活动

B、内部控制涉及所有组织单元

C、内部控制的全程控制仅仅强调业务事项应该事前、事中和事后都需要控制。

D、内部控制是一种全员控制

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第3题
下列关于内部控制目标之间的关系说法错误的是()。
A.战略目标是最高目标,是与企业使命相联系的终极目标

B.经营目标是战略目标的细化、分解与落实,是战略目标的短期化和具体化

C.合规目标是实现经营目标的有效保证

D.资产安全目标是实现经营目标的物质前提,且是核心目标

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第4题
下列关于内部招聘的优点,说法错误的是()。

A. 准确性高

B. B.适应性强

C. C.费用较高

D. D.激励性强

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第5题
下列关于内部控制的定义说法不正确的是()
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策

B.就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面

C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观

D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的

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第6题
关于内部招聘的说法,错误的是()。

A. 容易造成"近亲繁殖"

B. 有可能形成内部矛盾

C. 训练与培养的投入大

D. 适应或定的时间比较长

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第7题
以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。
A、检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物

B、参与研究制定有关的规章制度,提出、公布、实施内部审计规章制度

C、要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划,预算执行情况,决算,财务会计报告和其他有关文件、资料

D、参加本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

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第8题
以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。
A、检查被稽核单位有关的计算机系统及其电子数据和资料

B、提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进经济管理、提高经济效益的建议

C、对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为作出临时制止决定

D、对与审计事项有关的问题向有关单位进行调查,但不能对个人进行调查

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第9题
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
A.内部控制只能对财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对保证

B.对内部控制的了解补能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

C.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制

D.对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,幵确定其是否得到执行

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