柜员在审核转账凭证或进账单、纸质代发文件时,使用“9991前台验印”交易,在“账号或协议编号”域录入代发资金来源账户,核验转账凭证上加盖的预留印鉴,对于“手动验印”通过的,应换人审核。()
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A.审核转账支票或进账单
B. 审核代发明细清单
C. 审核电子代发数据
D. 审核电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符
A.一份柜台经理专夹保管
B. 一份交客户进行后续处理
C. 一份与纸质代发文件一并作为批量代发业务传票(支票或进账单)的附件,随当日传票装订
D. 一份由柜台人员专夹保管
A.支票转账业务凭证应为支票+进账单,凭证不完整
B.凭证不完整
C.凭证不完整,请检查凭证类型
D.支票转账业务凭证应为支票+进账单,请检查凭证类型
A.柜员受理并审核客户提交的银行汇票、解讫通知及进账单
B. 交易完成后,柜员将将进账单第一联交持票人
C. 柜员将进账单第三联收账通知待款项收妥后交收款人
D. 柜员配款、核对金额和户名后,将现金款项交与客户
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