在SAP系统“银行到账通知处理程序”中处理收款业务时,需注意事项有()
A.查看付款方户名和客户名称是否一致,不一致的需与提报人确认。
B.当行项目中既有客户也有供应商主数据信息时,默认选择供应商信息,往来科目通过“2121010000应付账款”核算。
C.总账科目为空时,客户类收款贷方科目默认选择2131010000合同负债。
D.如果核算补充说明字段有文本信息,通过“预收确认”制证时凭证抬头文本取该字段文本;如果该字段为空,通过“预收确认”制证时凭证抬头文本为“预收客户款”
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