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提问人:网友cooper1919 发布时间:2022-01-06
[单选题]

内部审计人员应当实施适当的审计程序,对风险应对措施进行审查。根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括以下几个方面()。

A.回避

B.接受

C.降低

D.分担

E.消除

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1天前
匿名网友[195.***.***.156]选择了 E
1天前
匿名网友[29.***.***.165]选择了 E
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到()。

A.充分、适当的确认

B.切实控制

C.消除

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第2题
内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到充分、适当的确认。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分适当的审计证据的取证方法是:

A.观察

B.询问

C.计算

D.检查

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第4题
审计报告,是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。()
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第5题
以下关于注册会计师利用被审计单位人员的特定工作的说法中,正确的有()。

A.内部审计所有的工作都与注册会计师相关,都可以被注册会计师利用

B.注册会计师评价内部审计特定工作时应考虑内部审计人员的工作是否得到适当的监督、复核和记录

C.注册会计师对内部审计人员的特定工作进行评价,评价的结果令人满意,注册会计师可以相应减少对其实施的进一步的审计程序

D.观察内部审计人员正在实施的程序是注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序之一

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第6题
注册会计师如果无法在预定日期实施存货监盘或接受委托时被审计单位的期末存货盘点已经完成,注册
会计师的下列程序中不恰当的是()。

A.注册会计师应当评估存货内部控制的有效性,如果存在良好的内部控制,注册会计师可以考虑改变存货监盘日期并对预定盘点日与改变后的存货盘点日之间的交易进行测试

B.对存货进行适当抽查或提请被审计单位另择日期重新盘点,同时测试抽查日或重新盘点日与资产负债表日之间发生的存货交易

C.委托内部审计人员协助

D.如果被审计单位盘点日注册会计师无法前往监盘,可考虑选派其他人员实施存货监盘

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第7题

对询问的效果,描述正确的有()。

A.通常不足以发现认定层次存在的重大错报

B.不足以测试内部控制运行的有效性

C.注册会计师还应当实施其他审计程序获取充分、适当的审计证据

D.获得的审计证据可靠性很强

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第8题
注册会计师的责任段应当说明下列内容()。

A.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见

B.审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据

C.注册会计师相信已获取的审计证据是充分、适当的,为其发表审计意见提供了基础

D.注册会计师审计的目的并非对内部控制的有效性发表意见

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第9题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施
以下()审计程序。

A.检查内部审计人员已经检查过的项目

B.检查内部审计人员其他类似项目

C.评价内部审计人员的专长和独立性

D.观察内部审计人员正在实施的程序

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第10题
如果认为仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当考虑依赖相关的内部
控制。()

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