业务主管部门对印制厂或合作方发运的重要空白凭证,应认真核对样本,抽验质量。业务主管部门验收合格后出具“()”,库房做入库处理。
A.请领申请单第二联
B.验收入库通知单
C.调拨通知单
D.申领凭证
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A.请领申请单第二联
B.验收入库通知单
C.调拨通知单
D.申领凭证
A.请领申请单第二联
B. 验收入库通知单
C. 调拨通知单
D. 申领凭证
A.印制号码必须正确,可以不连续,抽验样本质量合格后入库管理
B. 农合机构业务主管部门应认真核对印制号码是否正确,抽验样本质量合格后入库管理
C. 农合机构业务主管部门应认真核对印制号码是否正确,然后入库管理
D. 抽验样本质量合格后入库管理
A.办理重要单证、业务印章以及凭证库钥匙、密码交接时,双方清点、核对不认真,责任区分不清的
B.未按规定频次检查凭证库、尾箱中的重要单证、业务印章,或检查时不清点、不核对的
C.违反先收到后记账、先记账后付出的
D.擅自印制、销毁重要空白凭证的
A.办理重要单证、业务印章以及伤财证库钥匙、密码交接时,双方清点、核对不认真,责任区分不清的
B.未按规定频次检查凭证库、尾箱中的重要单证、业务印章,或检查时不清点、不核对的
C.违反先收到后记帐,先记帐后付出的
D.擅自印制、销毁重要空白凭证的
A.业务主管部门负责人
B. 运营管理部门负责人
C. 库房管理部门负责人
D. 分管行长
A.柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。
B.管库员或重要空白凭证管理员审核后,根据记账凭证配发重要空白凭证。
C.库房记账员选择相关柜员领入交易,打印记账凭证后,由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员
D.领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在记账凭证上签字(章)确认
A. 客户办理销户手续时,应先缴回未使用的重要空白凭证。
B. 因种类取消.格式改变等原因不再使用的重要空白凭证,一律交回入库,做重要空白凭证作废.销毁处理。
C. 重要空白凭证均由系统自动销号。
D. 营业机构调入重要空白凭证时,重要空白凭证管理员应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符,清点核对凭证号码是否正确.连续。
A.业务主管部门应定期检查所属的业务产品,如有符合退出标准的重要空白凭证应及时做退出处理
B. 业务管理部门在下达该业务停办通知的同时,应向运营管理部门提出凭证的停用和上缴处理申请。
C. 运营管理部门核准后,向营业机构发出停用和上缴通知。
D. 各营业机构接到运营管理部门发出停用上缴通知后,将凭证停用并逐级上缴至指定库房。
A.管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库
B. 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库
C. 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查
D. 行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
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