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提问人:网友Dume2021 发布时间:2022-01-07
[单选题]

甲企业为增值税一般纳税人,本年7月销售自产电视机10 台,开具增值税专用发票注明价款20 000 元,另外取得延期付款利息1 130 元,则该企业本年7月增值税销项税额()元。

A.2 730

B.2 600

C.2 430.88

D.2 746.90

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1天前
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第1题
若所得税率为25%。三木公司自主经营第一年企业亏损25M,第二年盈利15M,则该企业在第三年初需要交纳的所得税应为 。

A、3

B、2

C、1

D、0

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第2题
甲企业为增值税一般纳税人,2019年8月销售空调取得含增值税价款610.2万元,另收取包装物押金5.65万元,约定3个月内返还,当月确认逾期不予退还的包装物押金为11.3万元。已知增值税税率为13%。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是(  )。

A、(610.2+11.3)÷(1+13%)×13%=71.5(万元)

B、(610.2+5.65+11.3)÷(1+13%)×13%=72.15(万元)

C、(610.2+5.65+11.3)×13%=81.5295(万元)

D、(610.2+11.3)×13%=80.795(万元)

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第3题
甲企业为增值税一般纳税人,3月份外购一批餐具拟用于销售,取得增值税专用发票上注明价款200万元,增值税税额34万元,当月通过认证并抵扣了进项税额。5月份,甲企业将该批餐具中的10%用于职工食堂,甲企业5月份应当转出的进项税额=200×10%×17%=3.4(万元)。()
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第4题
甲进出口公司本年进口白酒1800吨,关税完税价格为12000万元,关税税率30%,问下列说法正确的是( )

A、进口环节消费税是4125万元

B、进口环节消费税是3945万元

C、进口环节增值税计税依据和消费税从价税的计税依据不一样

D、该进出口公司在海关缴纳消费税后,以后在国内销售该进口白酒还要再缴纳消费税

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第5题
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%。2×18年10月10日,甲公司董事会通过决议,以本公司自产产品作为奖品,对乙车间全体员工超额完成第三季度生产任务进行奖励,每名员工奖励一件产品,该车间员工总数为300人,其中车间管理人员30人,一线生产工人270人,发放给员工的本公司产品市场售价为2000元/件,成本为800元/件。10月20日,300件产品发放完毕。下列说法中正确的有( )。

A.计提时确认生产成本 61.02万元

B.计提时确认管理费用 6.78万元

C.计提时确认应付职工薪酬 67.8万元

D.计提时确认主营业务收入60万元

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第6题
现阶段我国对设在西部地区,以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占收入总额70%以上的企业给予企业所得税税率优惠,其适用的税率是( )。

A、8%

B、10%

C、15%

D、25%

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第7题
下列关于消费税纳税地点的表述中,不正确的是( )。

A、委托加工的应税消费品,由受托方向机构所在地或者居住地的主管税务机关解缴消费税税款

B、进口的应税消费品,由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税

C、纳税人到外县销售自产应税消费品的,于应税消费品销售后,向机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税

D、纳税人的总机构与分支机构不在同一县(市)的,应当分别向各自机构所在地的主管税务机关申报纳税

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