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提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-16
[判断题]

《甘肃省人民银行系统会计财务内部控制规则》规定,各行要建立健全支出内部管理制度,合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保支出申请和内部审批、付款执行和会计核算等不相容岗位相互分离()

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第1题
医院应当建立健全内部,严格执行国家统一的会计制度,对医院发生的各项经济业务事项进行确认、计量、记录和报告,确保财务会计信息真实完整,充分发挥会计系统的控制职能()

A.经济管理制度

B.会计核算制度

C.财务管理制度

D.预算管理制度

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第2题
从静态上讲,内部控制是指行政事业单位为履行职能、实现总体目标而建立的保障系统,该系统由内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督等要素组成,并体现为与()系统融为一体的组织管理结构、政策、程序和措施。

A.行政

B. 财务

C. 会计

D. 管理

E. 检查

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第3题
会计职业道德守则中指出的注册会计师经常面对的道德冲突,自我评价导致不利影响的情形是()。

A.负责内部控制的设计,并对其进行评价

B. 负责会计处理,并执行内部审计活动

C. 负责制定重大决策的可行性方案,并对相关交易和事项进行会计处理

D. 会计师事务所在对客户提供财务系统的设计或操作服务后,又对系统的运行有效性出具鉴证报告

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第4题
会计内部控制是指为保障人民银行资金安全、完整,有效防范会计风险,提高会计信息质量,确保会计规章制度贯彻执行而制定与实施的一系列控制方法、措施和程序()
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第5题
计算机会计代替手工会计,使传统手工审计工作面临新问题包括()。

A.大部分由人工完成的会计业务处理由计算机自动处理所代替

B.内部控制的方法更加依赖于计算机技术

C.差错因素发生了重大变化

D.企业信息系统的集成化使得一般的财务审计知识已无法满足对系统和系统控制进行了解及测试的需要

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第6题
营业部财务管理主要内容、基本要求及会计系统内部控制,证券营业部在实行财务管理时的基
本要求不包括()。

A.遵守国家有关法律、法规和方针政策

B.做好财务管理的基础工作,严格执行会计核算制度

C.建立健全营业部的财务管理规定、实施细则

D.公开营业部各种财务信息资料

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第7题
通过课件,你认为下例哪个表述是错误的()。

A.管理会计是实践科学,是融合由企业战略到精细化作业的系统工程;管理会计随运营模式变化而不断丰富

B. 管理会计与业务协同,是推进财务由监督支撑型向决策支撑与风险控制转型的基础;协同和数据共享,是财务转型方向

C. 管理会计的实践可以参照财务系统实施,找一家咨询机构根据集团特点量身定制标准化解决方案,并在集团内部复制推广

D. 整合与分析业务系统数据,拓展业务领域,深化专业化信息的应用。建立数据仓库与商业模型、管理模型

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第8题
财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。

A.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

B.与风险相关的资本评估系统情况

C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门,使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致

D.与风险管理部门合作,确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的,并可以应用于事后检验的目的

E.内部控制的健全性和有效性

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第9题
人民银行集中采购工作实行的内部控制机制为()。

A.财权与事权分离、管理与操作职能分离

B.会计与结算分离

C.核算与管理分责

D.人事与财务部门分离

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第10题
如果会计师事务所人员不承担管理层职责,则提供下列信息技术系统服务不应被视为对独立性产生不利影响的有()

A.设计或操作与财务报告内部控制无关的信息技术系统

B. 设计或操作信息技术系统,其生成的信息不构成会计记录或财务报表的重要组成部分

C. 操作由第三方开发的会计或财务信息报告软件

D. 对由其他服务提供商或审计客户自行设计并操作的系统进行评价和提出建议

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第11题
财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。

A.会计汜录和财务报告的准确性和可靠性

B.与风险相关的资本评估系统情况

C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门,使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致

D.与风险管理部门合作,确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的,并可以应用于事后检验的目的

E.内部控制的健全性和有效性

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