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提问人:网友keb001 发布时间:2022-01-06
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在对被审计单位的内部控制进行了解与测试后,注册会计师应当对其_______作出评价,并对_______的内

容作出相应的调整。

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第1题
在对被审计单位内部控制取得了解后,下列情况中注册会计师应对所了解的情况和所做的控制风险初步评价结论均应及时做适当记录的有()。

A.相关的内部控制可能防止或适当发现和纠正重大错报或漏报

B.注册会计师不拟进行控制测试

C.注册会计师拟进行控制测试

D.企业内部控制失效

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第2题
注册会计师在对被审计单位信息系统内部控制进行审计时的基本步骤是()。Ⅰ.测试信息系统一般性控

注册会计师在对被审计单位信息系统内部控制进行审计时的基本步骤是()。

Ⅰ.测试信息系统一般性控制Ⅱ.了解信息系统应用性控制

Ⅲ.了解信息系统一般性控制Ⅳ.测试信息系统的应用性控制

A.ⅢⅠⅡⅣ

B.ⅠⅣⅡⅢ

C.ⅢⅡⅣⅠ

D.ⅣⅡⅢⅠ

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第3题
注册会计师在对财务报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()。

A.控制测试

B. 实质性程序

C. 了解内部控制

D. 双重目的测试

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第4题
注册会计师在对会计报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()。

A.控制测试

B.实质性测试

C.了解内部控制

D.双重目的测试

E.穿行测试

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第5题
下列对内部控制制度的说法正确的是()。A.不论被审计单位内部控制是否健全,注册会计师都应对内部控

下列对内部控制制度的说法正确的是()。

A.不论被审计单位内部控制是否健全,注册会计师都应对内部控制进行充分的了解

B.注册会计师在对内部控制进行充分了解的基础上应对其进行符合性测试

C.注册会计师在评价控制风险时应执行必要的实质性测试

D.注册会计师记录控制风险评价结果必须同时记录其评价依据

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第6题
在对舞弊风险进行评估后,注册会计师认为被审计单位管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,注册会计师通常实施的审计程序有()

A.测试与舞弊相关的控制运行有效性

B.测试日常会计核算过程中做出的会计分录以及编制财务报表过程中做出的其他调整是否适当

C.复核会计估计是否合理,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

D.对于注意到的、超出正常经营过程或基于对甲公司及其环境的了解显得异常的重大交易,评价其商业理由

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第7题
下列有关对控制环境进行了解的提法正确的是()。A.注册会计师对于控制环境的了解开始于审计计
下列有关对控制环境进行了解的提法正确的是()。

A.注册会计师对于控制环境的了解开始于审计计划阶段

B.在对控制环境进行了解时应采用穿行测试

C.尽管注册会计师了解到控制环境薄弱,但仍可以认定某一流程的控制是有效的

D.由于对小型被审计单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第8题
下列说法中正确的有()

A.注册会计师在对存货进行监盘时的检查时,其目的既可以是为了确证被审计单位的盘点计划得到适当的执行(实质性程序),也可以是为了证实被审计单位的存货实物总额(控制测试)

B. 注册会计师可以通过查阅以前年度的存货监盘工作底稿,来了解被审计单位的存货情况、存货盘点程序以及其他在以前年度审计中遇到的重大问题

C. 存货监盘的范围大小取决于存货的内容、性质及与存货相关的内部控制的完善程度和重大错报风险的评估结果

D. 在对存货实施具体的监盘程序时,包括注册会计师对被审计单位盘点的实地观察程序和对已盘点的存货进行适当检查,将检查结果与被审计单位盘点记录相核对,并形成相应记录

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第9题
注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在内部审计部门

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第10题
ABC会计师事务所正在对甲公司2009年度财务报表进行审计,在确定控制测试性质、时间和范围时,遇到下列问题,请根据《针对评估的重大错报风险实施的审计程序》审计准则,作出正确的判断。甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是()。

A.注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷

B.注册会计师预期甲公司内部控制未能有效运行

C.甲公司属于小规模企业

D.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

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