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提问人:网友woainba
发布时间:2022-01-06
[主观题]
甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除
甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除,该公司2008年度的销售收入为4000万元。
A.60
B.100
C.240
D.20
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甲企业2011年度实际发生的与经营活动有关的业务招待费为100万元,该公司按()万元予以税前扣除,该公司2008年度的销售收入为4000万元。
A.60
B.100
C.240
D.20
A.60
B.100
C.240
D.20
A.60
B.100
C.240
D.20
A.420
B.400
C.500
D.520
A.105万元
B.455万元
C.475万元
D.675万元
A.10.5
B.47.5
C.45.5
D.67.5
A.46
B.46.2
C.48
D.80
A.45
B.46
C.46.5
D.48
A.5 000
B.3 500
C.2 100
D.3 000
A.作为会计政策变更予以调整,并在会计报表附注中披露
B.作为会计估计变更予以调整,并在会计报表附注中披露
C.作为重要会计差错更正予以调整,并在会计报表附注中披露
D.作为非重要会计差错更正进行处理
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