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提问人:网友zhaodan888 发布时间:2022-01-06
[主观题]

在关于注册会计师审计的下列说法中,你认为不正确的是()。A.对注册会计师审计而言,商品经济既是其

在关于注册会计师审计的下列说法中,你认为不正确的是()。

A.对注册会计师审计而言,商品经济既是其产生的根源,又是其发展的动力

B.自注册会计师审计产生以来,保护资产的安全、完整始终属于审计责任

C.注册会计师实施的审计工作为其发表意见提供了合理的基础

D.注册会计师的审计意见包括会计报表的合法性及会计一处理方法的一贯性

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第1题
在下列关于政府审计、内部审计、注册会计师审计的各种说法中,你认为正确的是()。

A.随着企业规模的扩大,政府审计将会发挥更大的作用

B.注册会计师审计及内部审计都是对政府审计的有效辅助

C.商品经济不仅是注册会计师产生的根源,而且是其进一步发展的动力

D.现代意义上的内部审计,是民主政治的产物

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第2题
在以下关于表示意见的各种说法中,你认为正确的是()。

A.当无法表示意见时,注册会计师应在意见段之前增加说明段,说明主要原因

B.在无法表示意见的审计报告中,没有范围段

C.在无法表示意见的审计报告的引言段中没有对注册会计师审计责任的陈述

D.当无法表示意见时,审计报告的意见段不包含审计意见

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第3题
在有关保守客户信息秘密的下列说法中,你认为正确的是()。

A.注册会计师与客户的沟通是以保守客户信息机密为前提的

B.在审计业务约定书中应书面承诺保密的义务

C.如果客户存在违法行为,则面临着强制注册会计师披露客户信息的要求

D.保密的要求不因为业务的终结而终止

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第4题
以下关于中国注册会计师审计准则的各种说法中,你认为不正确的是()。

A.审计准则规范注册会计师执行历史性财务信息的审计业务

B. 审计准则要求对历史性财务信息是否存在重大错报提供合理保证

C. 审计准则以消极的方式表述所形成的审计结论和意见

D. 审计准则对历史性财务信息是否不存在重大错报提供有限保证

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第5题
关于审计计划的下列说法中,你不认可的是()。

A.审计计划仅仅是对审计工作的一种预先规划

B.在完成外勤工作之后,不应再对审计计划作修改

C.执业过程中可随时根据情况对审计计划作必要的修正、补充

D.注册会计师在整个审计过程中,必须按照审计计划执行审计业务

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第6题
关于审计计划的下列说法中,你不认可的是()。A.审计计划仅仅是对审计工作的一种预先规划B.在完成

关于审计计划的下列说法中,你不认可的是()。

A.审计计划仅仅是对审计工作的一种预先规划

B.在完成外勤工作之后,不应再对审计计划作修改

C.执业过程中可随时根据情况对审计计划作必要的修正、补充

D.注册会计师在整个审计过程中,必须按照审计计划执行审计业务

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第7题
根据材料回答 35~38 题:A注册会计师接受委托对X公司财务报表进行审阅。在审阅过程中,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。第 35 题 财务报表审阅业务作为鉴证业务的下列说法中,你认为正确的是()。

A.财务报表审阅业务属于合理保证鉴证业务

B.财务报表审阅业务与审计业务发表结论的方式不同

C.财务报表审阅业务属于基于责任认定的鉴证业务

D.财务报表审阅业务与审计业务的鉴证对象信息不同

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第8题
下列关于关键审计事项的说法中,恰当的有()。

A.对于关键审计事项的沟通,注册会计师应当在审计报告中单设“关键审计事项”段落以描述关键审计事项

B.注册会计师应对关键审计事项单独发表意见

C.注册会计师应在关键审计事项部分中说明“关键审计事项是注册会计师根据职业判断,认为对当期财务报表审计最为重要的事项”

D.如果某些事项导致注册会计师发表非无保留意见,注册会计师不得在审计报告的关键审计事项部分沟通该事项

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第9题
审计风险及其构成要素是注册会计师执行审计业务的重要导向。对于T会计师事务所的Y注册会计师正在考虑与审计风险相关的下列问题,请代为做出正确结论。检查风险属于审计风险的要素之一。在以下有关检查风险的说法中,你认为正确的是()。

A.注册会计师只能通过检查风险控制审计风险

B.固有风险与控制风险的综合水平,决定了可接受的检查风险水平

C.可接受的检查风险水平最终决定了实质性程序的性质、时间和范围

D.注册会计师能否将重要账户的检查风险降低至可接受水平,将影响审计意见的类型

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第10题
下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。A .当注册会计师完成审计后,应当与企业沟通审计过

下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。

A .当注册会计师完成审计后,应当与企业沟通审计过程中识别的重大控制缺陷

B .对于审计中的重大缺陷和重要缺陷,应当以书面形式与董事会和经理层沟通

C .如果注册会计师认为审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督是无效的,注册会计师应当以书面形式直接与董事会和经理层沟通

D .书面沟通在注册会计师出具内部控制审计报告之后进行

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